增值稅:A 公司需按 “不動產(chǎn)租賃” 繳納增值稅,一般計稅稅率 9%,簡易計稅 5%。 企業(yè)所得稅:A 公司按租金收入或公允價確認(rèn)收入計繳。 土地增值稅:單純租賃不涉及,轉(zhuǎn)讓或合作開發(fā)時可能涉及。 印花稅:按 “財產(chǎn)租賃合同” 千分之一繳納。 借:長期股權(quán)投資——新公司 109 貸:其他業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 9 借:使用權(quán)資產(chǎn) 100 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 9 貸:實收資本——A公司 109
老師,我們公司老板有套房裝修,開票到公司了,我能不能做個租賃合同,他個人租給公司的辦公,所以我們公司承擔(dān)了這個裝修,也是公司給了錢。這樣處理沒問題吧?還有個是 公司注冊地不是那里,而是另外兩家公司的注冊地,因為剛成立,所以我們公司承擔(dān)了。
老師好,我司的自建廠房租了部分出去,租戶方只做倉儲之用途,并沒在我們這邊注冊,是在其他地方注冊了公司的經(jīng)營地址,我司可以開具租賃發(fā)票給租戶方嗎?需要注意些什么
老師,我們幾家公司(公司都是一個老板成立的)共用一個辦公場地,其中a公司簽場地租賃合同,現(xiàn)在b公司替a公司付房租款,要怎么做賬?
老師,您好!我們老板名下開了好幾家公司,地址都在一個地方,其中有一個公司是租賃的,其他的公司又在這個公司名下再次租賃的,只是上面的房子每個房間的號碼不一樣,那么這個房產(chǎn)稅該怎么報?
老師,我們老板是買了一塊地,在A公司名下,然后又注冊了一個公司,又劃了一部分地方給了新注冊的B公司,一個月租賃3萬,那我們作為B公司也就是租賃方,需要繳納哪些稅,怎么做分錄?
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費(fèi)用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
我們是B公司 A公司把房租賃給我們作為投資款
可以的 但是得有發(fā)票
什么發(fā)票?應(yīng)該開什么發(fā)票?
開租賃費(fèi)的發(fā)票哦
那我們這邊公司怎么做賬呢
借費(fèi)用科目 貸實收資本
用不用交稅 然后是一次性計入費(fèi)用 不牽扯分?jǐn)偅?
同學(xué)你好 那就借方計入長期待攤費(fèi)用
根據(jù)年限分?jǐn)偅?然后是分?jǐn)倳r轉(zhuǎn)入借方費(fèi)用科目?
對的 是這樣做的哦