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其它應(yīng)收款-社會保險(xiǎn)費(fèi),借方掛著余額,現(xiàn)在公司沒員工了,怎么沖銷其它應(yīng)收款

2025-07-11 09:21
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-11 09:22

你好,你就計(jì)入營業(yè)外支出

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快賬用戶4886 追問 2025-07-11 09:24

計(jì)入管理費(fèi)用-社保費(fèi),可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-11 09:29

你好,這個(gè)應(yīng)該不是屬于公司部分吧。

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快賬用戶4886 追問 2025-07-11 09:30

屬于員工承擔(dān)的,但是扣少了,一直掛著其它應(yīng)收款借方余額

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齊紅老師 解答 2025-07-11 09:36

你好你這個(gè)入管理費(fèi)用的話也不能稅前扣除。

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你好,你就計(jì)入營業(yè)外支出
2025-07-11
你好,是這個(gè)款項(xiàng),還沒有從應(yīng)付工資扣除嗎??
2025-01-13
同學(xué),雖然金額正確,但是建議你這樣做1.計(jì)提員工社保分錄是:借:管理費(fèi)用—社會保險(xiǎn)(公司部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬_社會保險(xiǎn)2.繳納社保時(shí):借應(yīng)付職工薪酬_社會保險(xiǎn)借其他應(yīng)收款貸銀行存款。3.發(fā)放工資時(shí)借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,銀行存款等
2020-09-17
要找到100是什么原因造成的,找到原因后再做處理
2024-03-21
你好,其他應(yīng)收款的余額是賬實(shí)相符的嗎
2022-02-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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