您好,可以的,這是增加利潤么,不要更正后退稅哈,容易被查賬的
請問2022年企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)已經(jīng)申報(bào),稅也扣了 ,但是現(xiàn)在有個(gè)數(shù)據(jù)需要更正,但是稅款和之前是一樣的,然后我更正了年報(bào),但是第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表顯示更正不了 說我們年報(bào)已經(jīng)申報(bào)不允許更正本次季度申報(bào)
老師我2023年第四季度季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表錯(cuò)了,我在2024年年報(bào)表把正確的已經(jīng)申報(bào),那我要是公司轉(zhuǎn)股的時(shí)候還必須得和2023的第四季度期初數(shù)一致嗎,但是現(xiàn)在不一致,在電子稅務(wù)局里已經(jīng)改不了了,我還得去大廳改2023年第四季的財(cái)報(bào)嗎
老師,比如23年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表已經(jīng)提交了。年度匯算清繳的所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表不一定要和之前預(yù)報(bào)第四季度的一樣吧?有要更正的情況下,回頭去12月更改憑證,重新生成財(cái)務(wù)報(bào)表,再以此更正的去報(bào)年報(bào)?
老師你好,我想問下,這個(gè)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)有變動(dòng)需要重新報(bào)送,然后里面的商品成本也要變動(dòng),四季度的所得稅季報(bào)已經(jīng)報(bào)過了,所得稅也已經(jīng)扣繳過了,現(xiàn)在是不是財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅季報(bào)都要更正
小規(guī)模公司 2024年季度財(cái)務(wù)報(bào)表填錯(cuò)了,連帶所得稅申報(bào)表也錯(cuò)了,(虧損中)那我現(xiàn)在需要更正24年第4季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表與所得稅申報(bào)表。,再進(jìn)行24年匯算清繳嗎?
物流公司,購買配件,咋入賬
因公出差吃飯?jiān)诘財(cái)偦蛘邲]有可開票的小店,能用收據(jù)做憑證嗎?
老師,公司向網(wǎng)上微眾銀行借款需要交印花稅嗎
這是生產(chǎn)軟件企業(yè)的嗎還是說服務(wù)型公司也可以銷售軟件嗎
老師社保是正常交的,但是發(fā)工資的時(shí)候多了一分錢怎么調(diào)?。恐苯影压べY調(diào)高一分嗎?
老師,您好!我想咨詢一下企業(yè)貸款50萬元,年利率為3%,貸款七年,等額本息每年每月需要還多少錢?
老師你好,小企業(yè)規(guī)模納稅人,一個(gè)季度銷售額超過了30萬,按照全額來計(jì)算增值稅和附加嗎 ,比如二季度含稅銷售額是50萬,應(yīng)繳納增值稅=50/1.01*0.01,附加稅=(50/1.01*0.01)*0.1,是這樣的吧。那銷項(xiàng)稅額應(yīng)該做什么樣的結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢。
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表中收入10000,成本8000,營業(yè)外支出500,利潤總額1500,填寫企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候,利潤總額那里是填寫1500嗎,營業(yè)外支出的500需要剔除出來嗎?
老師,公司為小規(guī)模納稅人。嗯領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)職工在酒店吃了一頓飯飯費(fèi)為793,請問入到管理費(fèi)用福利費(fèi)里應(yīng)付職工福利費(fèi)還是找管理費(fèi)用招待費(fèi)
老師,現(xiàn)金流量表在季度報(bào)上填不上數(shù)據(jù)怎么辦?
嗯,謝謝老師
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!