是的,這個(gè)理解是沒(méi)錯(cuò)的
跨年紅沖發(fā)票,有的說(shuō)需要通過(guò)損益調(diào)整科目核算,有的說(shuō)不需要,開(kāi)紅字發(fā)票當(dāng)月直接沖減當(dāng)月收入就可以。到底那種是對(duì)的呢?
你好,去年發(fā)票,今年開(kāi)具紅字發(fā)票,對(duì)去年企業(yè)所得稅是否有影響?今年的收入是否可以沖紅字發(fā)票
跨年虛開(kāi)的發(fā)票,現(xiàn)在紅沖可以嗎?老師,我這21年開(kāi)具了一份發(fā)票10萬(wàn)元的,當(dāng)時(shí)是只開(kāi)票沒(méi)付貨也沒(méi)收款,現(xiàn)在想把這筆業(yè)務(wù)紅沖了??梢詥??
跨年開(kāi)具紅沖發(fā)票,紅沖的收入是沖減當(dāng)期還是上一年度,增值稅口徑,所得稅口徑,會(huì)計(jì)口徑到底是如何規(guī)定的
公司開(kāi)具了紅沖發(fā)票,賬里也紅沖了對(duì)應(yīng)的收入,但是成本沒(méi)有紅沖掉,后期跨年發(fā)現(xiàn)成本沒(méi)沖減后要怎么調(diào)賬更正
新的農(nóng)民專業(yè)合作社準(zhǔn)則,沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)科目,那如何做賬呢
老師,請(qǐng)問(wèn)印花稅怎么申報(bào)啊,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們把采購(gòu)的印花稅也申報(bào)上去,我可以就是收入的兩倍去申報(bào)嗎?
民非企業(yè)第二季度利潤(rùn)是90萬(wàn),之前虧損-110萬(wàn) 我是不是可以彌補(bǔ)虧損 就不用繳納企業(yè)所得稅了我怎么做呢
A欠甲公司10萬(wàn)元,B欠甲公司20萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)A可以把10萬(wàn)元債務(wù)轉(zhuǎn)給B嗎?什么原因轉(zhuǎn)移才合理???
請(qǐng)問(wèn)老師,發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)和入賬時(shí)間在系統(tǒng)里是必須要操作的嗎
我們公司對(duì)另外一家公司企業(yè)長(zhǎng)期股權(quán)投資了100萬(wàn),賬務(wù)如何處理?工商和稅務(wù)上需要辦理什么嗎?
老師印花稅計(jì)稅依據(jù)是什么
老師,申報(bào)第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,正常情況下6月份工資在6月份當(dāng)期計(jì)提。6月份的賬我計(jì)提的5月份的工資及個(gè)稅。等到7月份在計(jì)提和發(fā)放6月份的工資和個(gè)稅這樣可以嗎?
你好老師,勞務(wù)派遣公司印花稅按照開(kāi)票金額報(bào)嗎
小規(guī)模 銷(xiāo)售收入產(chǎn)品 ,貸方余額應(yīng)交稅費(fèi)用數(shù),怎么寫(xiě)分錄,季度不超過(guò)30萬(wàn)