您好,是的哦,金額不大吧,直接用原來的損益科目紅沖,大金額還得更正申報2024年年報和匯繳申報表
你好老師,就是我們要計提12月工資,借職工薪酬工資,貸應(yīng)付職工工資,然后結(jié)轉(zhuǎn)了,2021年1月實(shí)際發(fā)放時,工資多計提了,要沖回去,這時候怎么做分錄啊
老師您好,20年我多計提了一筆工資294000元,年報的時候也沒有發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),我現(xiàn)在已經(jīng)把21年之前的賬反結(jié)賬了,能不能在21年1月把我多做的計提工資的分錄沖銷掉
老師我去年開出去29萬多的票,對方一直沒掛賬,現(xiàn)在把票給我退回了,我是要把原來的收入紅沖嗎?紅沖后怎么做會計分錄
老師,我現(xiàn)在公司原來會計做帳的時候把不合格的沒有稅號的發(fā)票入賬了,是去年的賬,我現(xiàn)在今年4月需要把它調(diào)出來,那是不是做對應(yīng)去年的紅字回沖憑證就可以了?匯算清繳需要納稅調(diào)增嗎?
老師我計提工資多了 實(shí)際發(fā)放工資少了 我沖回差額可以嗎 把計提多的沖回去
老師好!單位招待費(fèi)實(shí)際花了5元,開票金額是8元,內(nèi)部報銷網(wǎng)銀是發(fā)出5元的報銷費(fèi),那會計這塊他的保銷單上寫的5元招待費(fèi),后面付的8元的發(fā)票,就用這種報銷單做賬嗎?還是怎么弄?謝謝!
老師,完稅證明表格式只能開具一次嗎?我記得去年都不是這樣的
老師請問,小規(guī)模納稅人銷售貨物的稅率是多少
老師,我們24年計提了大概20萬的工資,但是因?yàn)榻刂箙R算清繳回款不及時,未能發(fā)放。我進(jìn)行了納稅調(diào)整,補(bǔ)繳了所得稅。通過借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交所稅費(fèi)—所得稅。這樣對嗎??那如果下半年回款,發(fā)工資了,借:應(yīng)付職工薪酬 貸銀行等后,已經(jīng)補(bǔ)繳的這塊所得稅怎么調(diào)整呢?因?yàn)榻欢悤r沒有通過損益科目,現(xiàn)在也不能重新計提產(chǎn)生損益去增加成本。
您好,廣告費(fèi)的稅率是多少呢
請問一下子公司已經(jīng)注銷,我們集團(tuán)公司賬上還有長期股權(quán)投資,這個科目是投資款給子公司的,現(xiàn)在這個長期股權(quán)投資_子公司已經(jīng)注銷了,我現(xiàn)在需要做賬嗎?投資款是收不回來的了,
請問如果跟供應(yīng)商下單了100個產(chǎn)品,98個出口退稅的,2個是自用的,采購發(fā)票需要分開開嗎?
安徽公司是建筑工程公司有相關(guān)資質(zhì),在佛山設(shè)立了一個分公司沒有資質(zhì)。佛山分公司有一個員工報銷電工證費(fèi)用,應(yīng)該在安徽公司報銷還是佛山分公司報銷呢?他的人員編制是在佛山分公司
請問,大陸企業(yè)向香港公司采購支付款項(xiàng),這樣香港公司在大陸有了收入,要幫代扣代繳哪些稅?
老師,我想問一下怎么做提成方案能夠限制降低提成高的員工,還能不打擊有潛力的員工?
老師損益科目我都是結(jié)轉(zhuǎn)到一個憑證上了,我要把這個帶所有損益憑證紅沖嗎?這個損益只沖管理費(fèi)用~管理人員在職工薪酬,應(yīng)付不還是多嗎?
您好,沖分錄就是原分錄的借方和貸方一起沖嘛,要不這個分錄不平保存不了
老師把之前的計提工資的分錄紅沖嗎
您好,是的,這是最簡單的調(diào)整方法,紅沖錯了,再做正確的
老師,沖完了個人社保增加了,是不是要把發(fā)放的也紅沖
對的,所有錯的全沖,再做正確金額的分錄,就算有銀行科目也沒關(guān)系,一正一負(fù)不影響的