您好,因?yàn)樾∫?guī)模季度不超過30W是免稅的
老師小規(guī)模納稅開普票1%稅率的和免稅的發(fā)票開在一起了,報(bào)稅時(shí)免稅銷售額系統(tǒng)能否自動(dòng)帶出來 麻煩您指點(diǎn)一下
小規(guī)模,本季度只有未開票收入,填寫完后,本期免稅額是3%自動(dòng)帶出的,小規(guī)模免稅額不是1%嗎,一個(gè)自動(dòng)帶出額有影響嗎,未開票收入24800,表上自動(dòng)帶出額744,實(shí)際免稅額不是248嗎
你好,本司小規(guī)模,24年整年都是開普票。今天申報(bào)增值稅本季度收入539586.34元,框住的減免稅額7737.39自動(dòng)帶出的,為什么不是2%?
你好!我是小規(guī)模納稅人本月開票額40000,增值稅報(bào)表免稅銷售額填39603.96,系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的本期免稅額1188.12,之后系統(tǒng)通過了,請問本期免稅額1188.12對嗎?謝謝!
問一下,殘疾人保障金在哪申報(bào)
老師,除了賬本里,能查到實(shí)收資本,在哪里還可以查到實(shí)收資本的實(shí)繳時(shí)間,稅務(wù)系統(tǒng)可以嗎
老師,海運(yùn)費(fèi)發(fā)票是免稅的,那一起的訂艙費(fèi),文件費(fèi)這些費(fèi)用也是開免稅的嗎?
最后一問中遞延所得稅為什么不將預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
實(shí)際工作中,需要交哪些印花稅
老師,小規(guī)模公司的印花稅金額在多少以下不用交轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入中
老師增值稅這填哪個(gè)數(shù) 增值稅這帶出來的是我開發(fā)票的數(shù) 不是營業(yè)收入 怎么填是對的
分公司是否享受六稅兩費(fèi)普惠政策
油卡充值優(yōu)惠的部分怎么做賬
就是我新入職的單位,它賬上掛了4000多萬的其他應(yīng)收款,還有6000多其他應(yīng)付款,都是一個(gè)老板名下幾個(gè)公司之間相互轉(zhuǎn)賬,你說有什么辦法能給它把賬平了呢?沒有業(yè)務(wù),純是相互瞎倒騰
為啥我算出來的是524.27呢
估計(jì)還有附加稅吧,這個(gè)也算在里面,你把這個(gè)主表拍我看下
好像發(fā)不了圖片哦
你保存到桌面,再上傳就可以
報(bào)表只有第9欄數(shù)字17821.78;然后17欄534.65,其他沒數(shù)字
我知道了,是這樣算的,18000/1.01*0.03,這樣算的
好的,謝謝
不客氣,很高興幫你