你好,是的。是對的了。
我公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申報增值稅及附加,進系統(tǒng)后填寫了免稅稅額11089.12,本期免稅332.67,然后填減免申報明細里減按百分之一本期發(fā)生額332.67,提交申報出現(xiàn)比對不通過,是哪個環(huán)節(jié)出錯了
老師小規(guī)模納稅人增值稅的填報,本期應(yīng)納稅額,本期應(yīng)納稅額減增額是自己填的,還是系統(tǒng)帶出來的,發(fā)票數(shù)不是帶出來了嗎
你好老師,小規(guī)模納稅人季度申報,免稅銷售額是對的,本期免稅額系統(tǒng)自動彈出按照3%計算。我想問下提交就不對了,是哪里錯了?我本季度有紅沖過發(fā)票
老師,請問下賬務(wù)上做了無票收入。對應(yīng)的增值稅要申報嗎?我這邊是小規(guī)模納稅人,是要填在免稅銷售額小微企業(yè)免稅銷售額嗎?一月份這些票會全部開出,那到時系統(tǒng)會自動跳出小微企業(yè)免稅銷售額,我要自己調(diào)整為負數(shù)嗎
小規(guī)模納稅人,季度未超30萬,填申報表時,主表第9行銷售額系統(tǒng)自動帶出,第19行免稅額按照3%系統(tǒng)自動帶出, 但是開發(fā)票時系統(tǒng)按1%開出的 請問做賬時,減免的部分按3%還是按1%做賬, 怎樣做分錄,科目有哪些
支付兩個公司貨款 打錯退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機給個人繳納印花稅嗎
老師你和昨天答案不一樣1188.12怎么算的能列式嗎
你好,你這個40000.因為全部減免了,所以系統(tǒng)是按1188.12 系統(tǒng)是按3%來算的。
那也不是這個數(shù)怎么算的?
你好,系統(tǒng)上面這個是是這樣來的 39603.96*3%
40000/1.01*0.03=1188.118812是這樣嗎
老師全免應(yīng)該是40000÷1.03*0.03=1165.048544
你好,是的。但是我們只能根據(jù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)來
其實這個本身已經(jīng)免了,就不用管它,只看交多少就做多少就好了。