您好,期初余額是0,期末余額是六月的數(shù)據(jù)
老師,剛成立的分公司,第一個(gè)月零申報(bào)的,這是第二個(gè)月申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表,是不是在期末余額這里填寫(xiě),不需要填寫(xiě)上年年末余額
為什么申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表是期末余額填1-9月累計(jì)數(shù)。而利潤(rùn)表本期金額只需要填7-9月數(shù)據(jù)?
2021年5月份成立的公司,2022年1月份申報(bào)第4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表。 資產(chǎn)負(fù)債表,期末余額和年初余額怎么填? 利潤(rùn)表,本月金額和本年累計(jì)金額怎么填?
你好,請(qǐng)問(wèn)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下申報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額和期末余額怎么填
請(qǐng)問(wèn)老師,年中新建賬套,以6月份報(bào)表的期末余額,作為新建7月份的期初余額的話(huà),初始數(shù)據(jù)錄入的累計(jì)借方和貸方可以不填,只填期初余額欄嗎?
你好我是自產(chǎn)自銷(xiāo)的農(nóng)產(chǎn)品土豆和蘋(píng)果,開(kāi)票是開(kāi)的免稅的是嗎,報(bào)稅時(shí),開(kāi)了10萬(wàn)的票是填在那一欄呢,企業(yè)所得稅還是利潤(rùn)在300萬(wàn)以?xún)?nèi)都是5個(gè)點(diǎn)嗎,還是企業(yè)所得也是免得呀
我公司是農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模納稅人。在季度申報(bào)企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額 6000元,所得稅的減免那個(gè)表(農(nóng)林木項(xiàng)目的所得稅減免征收企業(yè)所得稅),可以填嗎?應(yīng)該填多少?
老師,駕駛證考試中心收取的如科三模擬費(fèi)應(yīng)該選什么稅務(wù)編碼?
老師!開(kāi)出發(fā)票收到的是現(xiàn)金,怎么辦?正常做賬可以嗎?
稅務(wù)師報(bào)名補(bǔ)報(bào)名也是可以的,是嘛
稅收金額不是取兩者小的么?這個(gè)公式是啥意思?也聽(tīng)不懂這幾個(gè)項(xiàng)的意思 “稅收金額”=實(shí)際發(fā)生額-本年支付上年計(jì)提且在上年度匯算清繳列支部分+本年計(jì)提且已在本年度匯算清繳前支付金額
老師您好,我們公司是一個(gè)小規(guī)模物業(yè)公司,因?yàn)槲飿I(yè)費(fèi)很難收,所以我們這里的物業(yè)公司基本都是收到物業(yè)費(fèi)才確認(rèn)收入,沒(méi)有按權(quán)責(zé)發(fā)生制,現(xiàn)在稅務(wù)局不愿意,要讓改2024年的匯算清繳,把2024未收到的物業(yè)費(fèi)都確認(rèn)收入,但是在2025年1到6月收到的2024的物業(yè)費(fèi),也在當(dāng)月確認(rèn)收入了,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么做,把2025年的帳重新做嗎?
我是個(gè)體工商戶(hù)1-3月有開(kāi)票,是定期定額戶(hù),第二季度4月份改成查賬征收,個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)稅系統(tǒng)把1-3月銷(xiāo)售額也統(tǒng)計(jì)了,這樣要怎么申報(bào)
交易金融資產(chǎn)電子稅務(wù)平臺(tái)上傳報(bào)表,填在短期投資里嗎?
請(qǐng)問(wèn),公司剛成立,前期業(yè)務(wù)量很小,防止出現(xiàn)成本倒掛的現(xiàn)象,將設(shè)備折舊計(jì)入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在業(yè)務(wù)量逐漸增加,從7月份開(kāi)始將設(shè)備折舊計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以嗎?
那貨幣資金需要填最新的數(shù)據(jù)嗎?還是按照6月的財(cái)務(wù)報(bào)表填,因?yàn)楣蓶|是7月入資,6月財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)有股東入資的金額
對(duì),就是六月份賬上有啥數(shù)據(jù)就填寫(xiě)什么數(shù)據(jù)
我在稅務(wù)局登記的是小規(guī)模納稅人,但報(bào)表是我上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)做的,賣(mài)了300元的水,報(bào)表寫(xiě)的應(yīng)交稅費(fèi)是按13%算,這個(gè)是正確的嗎
不對(duì),小規(guī)模納稅人增值稅稅率是1%
嗯,那現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作
報(bào)表已經(jīng)在系統(tǒng)生成了,現(xiàn)在要調(diào)整哪里比較好
把應(yīng)交稅費(fèi)減少,按照1%計(jì)算應(yīng)交稅費(fèi),然后把收入少的部分記入到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面
那這個(gè)是不是要在系統(tǒng)制單生成憑證啊
如果我修改稅務(wù)登記為一般納稅人可以嗎
你不是一般納稅人,不能修改成為一般納稅人
這個(gè)憑證如果是自動(dòng)生成的話(huà),你得讓你們的服務(wù)商幫你們修改一下