你好,你的核定率是多少
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得月應(yīng)納稅經(jīng)營(yíng)額核定為35000,稅率為5%,月核定應(yīng)納稅額122.5元是怎么算出來(lái)的?
老師,個(gè)體戶那個(gè)經(jīng)營(yíng)所得稅核定征收的,所得率征收。是不是指應(yīng)納稅所得額=收入*所得率-扣除額?,最后的應(yīng)交個(gè)稅=應(yīng)納稅所得稅*稅率-扣除數(shù)嗎?
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得怎么交稅,稅率多少?應(yīng)納稅所得額怎么計(jì)算。應(yīng)納稅所得額免稅額度是多少?
1.應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的:減免稅額=(個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納稅所得額×適用稅率-速算扣除數(shù))×(1-50%) 2.應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元的:減免稅額=(100萬(wàn)元×適用稅率-速算扣除數(shù))×(1-50%),老師,這個(gè)政策還在用嗎?
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,200萬(wàn)內(nèi)減免是先算出稅額除以2作為應(yīng)納稅額,還是先按所得額減半后再按照5檔稅率計(jì)算出應(yīng)納稅額?
增值稅按季度繳納的沒有超過(guò)起征點(diǎn),可以在季末一起轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師,向你請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,有限公司股東轉(zhuǎn)讓股份,產(chǎn)生的印花稅企業(yè)有代扣代繳義務(wù)嗎?需要做什么帳務(wù)處理?
物業(yè)會(huì)計(jì),商鋪預(yù)存的電費(fèi)如何開收據(jù),財(cái)務(wù)軟件如何做賬
小規(guī)模公會(huì)經(jīng)費(fèi)每個(gè)月都要計(jì)提嗎
把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅做成進(jìn)項(xiàng)稅額怎么調(diào)整
小規(guī)模物流公司在沒有成本票的情況下,開具40萬(wàn)發(fā)票,要交多少稅款?
老師,如果25年一季度的未開票收入沒有申報(bào),增值稅報(bào)表,只是報(bào)了電子稅務(wù)系統(tǒng)的開票,也沒有做賬,資產(chǎn)負(fù)債表按零申報(bào),企業(yè)所得稅也沒上稅。這二季度做了賬,申報(bào)的時(shí)候是否需要更改一季度的增值稅報(bào)表,和資產(chǎn)負(fù)債表等所有報(bào)表?這些企業(yè)都是小規(guī)模,藥店或者服務(wù)行業(yè),如果更改表表后的時(shí)間是現(xiàn)在的,是否會(huì)產(chǎn)生罰款
老師,我申報(bào)個(gè)稅發(fā)現(xiàn)有個(gè)員工工資超過(guò)五千了,我現(xiàn)在讓他下載那個(gè)個(gè)稅app,填專項(xiàng)附加扣除,我這邊申報(bào)可以抵稅么?來(lái)得及不 不是說(shuō)得年初添加?
有電子表格函數(shù)分析的費(fèi)用分析模板嗎
老師,現(xiàn)在還有沒有“發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)”了?
0.6%,這個(gè)金額
應(yīng)交生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅得計(jì)算=139810.98*0.6%*5%=419.43
我說(shuō)的是應(yīng)納稅所得額,你有沒有看問(wèn)題,這個(gè)金額我知道
利潤(rùn)總額小于200萬(wàn),減半 139810.98*1.2%*
不接我的
你要的應(yīng)納稅所得額的是這樣計(jì)算的