那無票收入你是在幾月份做的?如果是做到了第一季度的話需要更正,如果是做到了第二季度不需要更正第一季度 在第二季度補(bǔ)上就行,如果需要交稅的話,你修改第一季度補(bǔ)稅會(huì)有滯納金。
我去年底報(bào)稅報(bào)表一般跟做賬報(bào)表一樣,增值稅申報(bào)表也與開票系統(tǒng)的收入稅額一致,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表存在勾稽關(guān)系,但是今年初發(fā)現(xiàn)去年底做賬時(shí)候,忘記把一筆沖紅發(fā)票的稅額沖掉,導(dǎo)致利潤表主營業(yè)務(wù)收入減少,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)變多,未分配利潤減少,今年做賬我用以前年度損益調(diào)整進(jìn)行損益更正,但是每個(gè)月企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)怎么辦???申報(bào)的話財(cái)務(wù)報(bào)表的期初又改不了,勾稽對不上。
老師,例:2021年1季度增值稅30萬是免稅會(huì)計(jì)就申報(bào)已交0.3稅了,后面改增值稅報(bào)表變成免稅的,但是改過后增值稅低數(shù)和利潤表的收入不匹,從財(cái)表上看少報(bào)稅,第二季度和第三季度增值稅申報(bào)表和利潤表收入不匹,第四季度報(bào)增值稅搞錯(cuò)稅率了,按3%交,然后又回去改增值稅表按1%交,在2022年3月稅務(wù)局打電話通知去退稅(退回1月份更改報(bào)表后免稅的和第四季度報(bào)錯(cuò)的稅),這四個(gè)季度申報(bào)增值稅表后面改過的表還是對不上利潤表上的收入,所以從表看來是少交稅,我是反結(jié)賬回到2021年改,之前幾個(gè)季度都做收入沒有做稅那么多筆,科目也用錯(cuò),反回2021年怎么過?那前3個(gè)季度的增值稅申報(bào)表要按照財(cái)報(bào)表的收入去改嗎?申報(bào)稅務(wù)局的表和表對不上,做的稅對不上表,好暈呀
老師你好,我想請問下,我進(jìn)電子稅局更正過一季度的增值稅納稅申報(bào),但是財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表沒辦法網(wǎng)上更正,但三季度的沒問題,都是更正后的累計(jì)數(shù)據(jù)申報(bào)的,這樣有關(guān)系嗎?還是必須得去窗口做一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表更正申報(bào)?如果不去處理會(huì)怎樣
老師您好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表中的資產(chǎn)負(fù)債表申報(bào)有誤,但并不影響利潤和增值稅、企業(yè)所得稅等的申報(bào),請問還資產(chǎn)負(fù)債表需要更正申報(bào)嗎?還是申報(bào)第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)直接改成正確數(shù)字就可以了?謝謝!
總分公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)借款往來未抵消那么資產(chǎn)和負(fù)債都是虛高的沒有影響納稅金額如果在下一期按照抵消完的申報(bào)那么企業(yè)所得稅季度申報(bào)表里前面季度的資產(chǎn)總額是不準(zhǔn)確的從而導(dǎo)致年度平均也是不準(zhǔn)確的不更正的話會(huì)有影響嗎
營口市所有者權(quán)益增長額與期初所有者權(quán)益增長率是多少,怎么去解答
老師,銷售固定資產(chǎn)是不是在附表一體現(xiàn)呢?
老師,我們公司是汽車維修廠,現(xiàn)在公司打算關(guān)門,還有18萬的配件賣了廢品2萬,已經(jīng)收到錢,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?稅務(wù)上又應(yīng)該咋處理
2025.5的增值稅報(bào)表想更正一下,點(diǎn)擊申報(bào)更正和作廢按鈕,該報(bào)表沒有作廢按鈕,只有更正按鈕,點(diǎn)擊后沒有任何反應(yīng),該如何操作?
老師,我公司與甲公司簽訂了A服務(wù)合同,合同期限為2021年6月1日至2022年3月14日,合同總金額暫定1000萬元,最終根據(jù)后續(xù)簽訂合同單價(jià),進(jìn)行多退少補(bǔ);后續(xù)簽訂B合同期限為2022年3月15日至2023年3月14日。 根據(jù)A合同實(shí)際已結(jié)算金額為:10000000元。 根據(jù)B合同相關(guān)約定,A應(yīng)結(jié)算金額為:15000000元。 應(yīng)結(jié)算金額超出A合同總金額導(dǎo)致無法結(jié)算,超出金額為5000000元,該部分收入在2025年1月申報(bào)稅費(fèi)時(shí)按所屬期2024年12月計(jì)提收入已申報(bào)稅費(fèi)?,F(xiàn)想申請退回企業(yè)所得稅1250000元。有什么合理的依據(jù)向稅務(wù)局申請退稅?
老師,資產(chǎn)負(fù)債中應(yīng)付利潤科目有余額,如果本年度虧損的話,可以沖減應(yīng)付利潤的余額嗎
老師,我怎么查看24年的匯算清繳表,有個(gè)105050薪金明細(xì)表有沒有填寫?專管員說我公司沒有填寫,現(xiàn)在可以更改嗎?
請問境外不需要開發(fā)票的貨款怎么申報(bào)增值稅
你好,我想問一下。一般納稅人公司,都沒有業(yè)務(wù),就只是報(bào)了一個(gè)人工資,怎么做季報(bào)啊!如圖,怎么填報(bào)呢?
老板拿來的發(fā)票入賬需要簽字嗎?
無票收入是做到二季度的,主要是資產(chǎn)負(fù)債表全是零,需要修改嗎
你帳上做了嗎 和你賬上需要一致
賬上后面做了,就是擔(dān)心修改了報(bào)表會(huì)產(chǎn)生罰款,稅款本來是沒有的
你從錯(cuò)誤的改成正確的,沒有風(fēng)險(xiǎn),也不會(huì)有罰款啊
好的,謝謝
不用客氣,周末愉快