掛的是其他應(yīng)收款嗎?如果是的話,現(xiàn)在補上。 借,利潤分配,未分配利潤, 管理費用等。 貸,應(yīng)付職工薪酬工資, 借,應(yīng)付職工薪酬工資, 貸其他應(yīng)收款。 以前年度的用利潤分配,未分配利潤,今年的管理費用等根據(jù)受益部門。
老師您好,我這個月扣了一個員工一般的工資沒有發(fā),老板說后面再給,然后我掛了其他應(yīng)收款,因為這個員工之前有報銷還有借款之類的我都掛了其他應(yīng)收款,這種行不行,還是扣的工資我掛成其他應(yīng)付款
老師好 有個員工去年給他發(fā)了工資 但是代理記賬沒給他申報個稅 掛了他往來 這個得怎么處理
老師您好,請問員工離職了 之前賬上還有往來款沒有清理,這個老板私下付給他了,可以把他們的其他應(yīng)付款直接掛到老板下面嗎
一間公司之前有個工作人員私下轉(zhuǎn)出公司的錢給自己,后來被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在一點點還回來給公司,但轉(zhuǎn)出時沒有掛賬,現(xiàn)在收回怎做分計分錄呢 ?是多年前的事
老師,我老板之前給員工買的生育險是親戚,沒有喊她們給社保費,現(xiàn)在生育險下來了,我之前掛起的是其他應(yīng)付款員工的名字,現(xiàn)在我不轉(zhuǎn)給她們,以發(fā)工資的形式平這個其他應(yīng)付款怎么平
我承包了甲方公司的工程,甲方公司讓我給他開一個勞務(wù)費3個點的專票,這個專票稅我必須自己承擔(dān)嗎
老師。我們公司有內(nèi)銷有外銷,增值稅申報表上的銷售額要按什么數(shù)據(jù)申報
老師,付的定金我入預(yù)付賬款還是應(yīng)付賬款,還是都行?
老師好 認證前 出待認證的憑證 借:庫存商品一xx借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進項) 認證后待認證轉(zhuǎn)出 專票發(fā)票附在認證前的憑證對嗎?
老師麻煩問一下,我做好的憑證必須要買憑證紙打印嗎?單位業(yè)務(wù)量比較小,我都是用A4紙打印出來裝訂好,老師這樣行嗎,謝謝
老師,單位是幼兒園,有個外邊的興趣班老師給娃們上興趣課,學(xué)期結(jié)束了,給對方結(jié)賬,這學(xué)期一共5200元,我想問下這個要對方提供發(fā)票么?她這個要打個稅么?這是屬于勞務(wù)還是什么?
老師,在哪里看還有多錢虧損沒有彌補?
老師,核定征收的個體戶,2024年只有第四季度開了票,工作上的疏忽,當(dāng)時直接0申報了,這個月才發(fā)現(xiàn)了這個問題,更正申報并交了稅款,會不會有風(fēng)險,引起稅務(wù)的關(guān)注
老師,當(dāng)年發(fā)票,次年所得稅匯算5月底前取得都能稅前扣除。那次年五月發(fā)票是不是都可以入賬在上年度?怎么來界定依據(jù)呢?比如去年計提了?還是去年預(yù)付的?稅務(wù)上怎么區(qū)分和判定?
公會經(jīng)費還是不懂,單位成立工會,有單獨銀行賬戶,每季度從基本戶申報繳納工會經(jīng)費,然后基本戶賬上登記顯示計提工會經(jīng)費及繳納實際金額,那么基本戶還需要給工會賬戶轉(zhuǎn)經(jīng)費嗎?還有,給稅務(wù)繳納的百分之六十返還到哪個賬戶呢?第一個月才開始,不懂就問,麻煩解答疑惑?
那就是先把其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬,還是先把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到未分配利潤
可以的,可以這么做的