您好對(duì)的,這個(gè)沒錯(cuò)的這個(gè)
2019年,誤多交企業(yè)所得稅 當(dāng)時(shí)分錄是,借 所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅。繳納稅時(shí)借 應(yīng)交所得稅 貸 銀行存款 今年發(fā)現(xiàn)不該繳所得稅 要做調(diào)整 ,怎么調(diào)整 是借 利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn) 貸方應(yīng)該什么科目
匯算清繳后需要補(bǔ)交所得稅,我做的分錄是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅。繳納所得稅時(shí)借應(yīng)交所得稅貸銀行存款,這樣可以嗎?
老師您好!匯算清繳是時(shí)補(bǔ)交了所得稅,借:所得稅費(fèi)用100,貸:銀行存款100。月末,借:本年利潤(rùn)100,貸:所得稅費(fèi)用100。我還需要結(jié)轉(zhuǎn)成:借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)100,貸:所得稅費(fèi)用100?
你好 老師 上個(gè)月忘記計(jì)提23年1季度所得稅了 這個(gè)月補(bǔ)提 是不是借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借 本年利潤(rùn) 貸 所得稅費(fèi)用 -當(dāng)期所得稅 繳納分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 銀行存款
你好老師。我是小規(guī)模納稅人,匯算清繳后交企業(yè)所得稅,分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,這樣對(duì)不對(duì)?
老師請(qǐng)問下,5月申報(bào)免抵退,產(chǎn)生免抵額,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做,是做在5月還是6月
請(qǐng)問公司的租房合同需要繳納印花稅嗎?
客戶發(fā)來一個(gè)詢證函,我公司預(yù)收了客戶2萬,還未開具發(fā)票,預(yù)計(jì)下月開具發(fā)票,那這2萬填在詢證函的哪里
做吊頂包工包料辦理公司許可,需要哪些資質(zhì)?
請(qǐng)問3月收到投資款,忘了做印花稅申報(bào),補(bǔ)申報(bào)的話,申報(bào)在當(dāng)月還是申報(bào)在3月。投資款印花稅的申報(bào)期間有不有規(guī)定
本年累計(jì)利潤(rùn)是22萬,需要交企業(yè)所得稅嗎?
老師我現(xiàn)在在購進(jìn)固定資產(chǎn),在資產(chǎn)卡片模塊,我想問問比方說我7月1號(hào)付錢買的固定資產(chǎn),開始使用日期和入賬日期分別都怎么填
個(gè)體戶在申報(bào)經(jīng)營所得稅的時(shí)候,有個(gè)投資者減出費(fèi)用30000,這個(gè)是怎么回事
老師個(gè)體戶可以不申報(bào)個(gè)稅和經(jīng)營所得嗎,沒有實(shí)際業(yè)務(wù)
合伙企業(yè)給合伙人發(fā)工資,季度申報(bào)經(jīng)營所得時(shí)需要把工資剔除么,還是年度匯算清繳時(shí)剔除做納稅調(diào)增就可以?