是的,就是那樣子的
我發(fā)送增值稅申報的時候申報失敗,因為有報表的時候應該第一個發(fā)送報表,但是報表上的數(shù)字不是很正確還要再看,能不能先把報表刪了?再報增值稅那些
老師,問下:我們是一般納稅人,現(xiàn)在要報稅,是不是先要在電子稅務局里面先填財務報表啊?財務報表申報是在我要申報里面嗎?
你好,老師,我想問一下我在稅務局財務報表報送,之前報送的報表需要更改,可以重新報送的嗎
老師,麻煩問一下,是不是先報財務報表再報企稅,這個順序能顛倒嗎
老師我在電子稅務局里財務報表我是報送的可為什么再點企業(yè)所得稅季報時顯示財務報表為申報,我需要怎樣操作
我承包了甲方公司的工程,甲方公司讓我給他開一個勞務費3個點的專票,這個專票稅我必須自己承擔嗎
老師。我們公司有內(nèi)銷有外銷,增值稅申報表上的銷售額要按什么數(shù)據(jù)申報
老師,付的定金我入預付賬款還是應付賬款,還是都行?
老師好 認證前 出待認證的憑證 借:庫存商品一xx借:應交稅費一應交增值稅(進項) 認證后待認證轉(zhuǎn)出 專票發(fā)票附在認證前的憑證對嗎?
老師麻煩問一下,我做好的憑證必須要買憑證紙打印嗎?單位業(yè)務量比較小,我都是用A4紙打印出來裝訂好,老師這樣行嗎,謝謝
老師,單位是幼兒園,有個外邊的興趣班老師給娃們上興趣課,學期結(jié)束了,給對方結(jié)賬,這學期一共5200元,我想問下這個要對方提供發(fā)票么?她這個要打個稅么?這是屬于勞務還是什么?
老師,在哪里看還有多錢虧損沒有彌補?
老師,核定征收的個體戶,2024年只有第四季度開了票,工作上的疏忽,當時直接0申報了,這個月才發(fā)現(xiàn)了這個問題,更正申報并交了稅款,會不會有風險,引起稅務的關(guān)注
老師,當年發(fā)票,次年所得稅匯算5月底前取得都能稅前扣除。那次年五月發(fā)票是不是都可以入賬在上年度?怎么來界定依據(jù)呢?比如去年計提了?還是去年預付的?稅務上怎么區(qū)分和判定?
公會經(jīng)費還是不懂,單位成立工會,有單獨銀行賬戶,每季度從基本戶申報繳納工會經(jīng)費,然后基本戶賬上登記顯示計提工會經(jīng)費及繳納實際金額,那么基本戶還需要給工會賬戶轉(zhuǎn)經(jīng)費嗎?還有,給稅務繳納的百分之六十返還到哪個賬戶呢?第一個月才開始,不懂就問,麻煩解答疑惑?
這樣的話是不是報稅的時候數(shù)據(jù)會自動傳送過去
不一定的,那個報表只是比對的依據(jù)
老師 利潤包導進去本期金額還是得自己填嗎
那個需要自行填報的,是填4-6月合計
我從軟件里邊導出來的,再傳到稅務局里面的 利潤表的本期金額還是需要手動填嗎 我第一次報稅 不知道這對不對
是的,申報表的本期數(shù)字不是利潤表的本月數(shù)字,需要計算4-6月合計才導入
好的謝謝
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。