沒有用的,除非他們小規(guī)模期間沒有申報銷售收入
我們是一般人新轉(zhuǎn)的小規(guī)模納稅人,和其他客戶合作的時候,是一般納稅人,現(xiàn)在客戶還要求我們開13稅率的專票。這個現(xiàn)在小規(guī)模 能開出%13稅率專票嗎?
我們是一般納稅人,給小規(guī)模納稅人開了專票,現(xiàn)在發(fā)生了退款,需要沖紅。但對方說小規(guī)模納稅人系統(tǒng)那里開不了沖紅,想問下是不是真的? 如果不能沖紅,還有其他方式能沖紅嗎?
老師你好 我公司是一般納稅人 對方是小規(guī)模納稅人 是不是我只能開普票給他 不能開專票給他?
老師,我公司在小規(guī)模納稅人的時候購買了兩棟樓,當時對方給開出的是普通發(fā)票,現(xiàn)在因為其他原因要重新開發(fā)票,我公司能要求對方開具專用發(fā)票嗎?用來抵現(xiàn)在的銷項?,F(xiàn)在我公司是一般納稅人。
老師,一般納稅人開給小規(guī)模的13個點的可以開普票嗎?還是說一般納稅人只能開13的專票給小規(guī)模?
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預繳,當時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應該填在哪個欄次
沒有用?到底沒開不
銷售收入應該申報了
意思小規(guī)模期間沒有申報銷售收入,后期才能抵扣。已經(jīng)申報過,那么小規(guī)模期間取得進項發(fā)票不能抵扣了
小規(guī)模申報收入了,現(xiàn)在他們要求我們沖紅給開專票,我們沖紅能行嗎,應該不行?
不行的,那個是小規(guī)模期間的業(yè)務,即時重開也不能抵扣,