你好,這個你借銷售費用貸,其他應(yīng)付款。
老師好!我想問一下,銷售給客人的產(chǎn)品運輸費我們墊付,開票時運輸費怎么開?是平攤到每件產(chǎn)品里 還是....?
老師好,請問我們銷售商品給客戶,請司機送貨到客戶那里,運費由我們支付。由于司機在運輸過程中不小心將100㎏(價值800元左右)商品弄壞,客戶實收時扣除這部分,由司機賠償給我們,我們在支付運費時,扣除司機運費800元。請問分別怎么寫分錄?
老師你好,我們是銷售公司,銷售的配件出去,代客戶墊付了運輸費,然后客戶直接同配件款給我公司,那么我們收到的代墊付的運輸費怎么開具發(fā)票呢?
老師你好,我們是銷售公司,銷售的配件出去,代客戶墊付了運輸費,然后客戶直接同配件款給我公司,那么我們收到的代墊付的運輸費怎么開具發(fā)票呢?客戶要求我們開發(fā)票。
老師你好,我們是銷售公司,銷售的配件出去,代客戶墊付了運輸費,然后客戶直接同配件款給我公司,那么我們收到的代墊付的運輸費怎么開具發(fā)票呢?
請問印花稅實際報稅中,這個減免稅額表在哪里?應(yīng)稅憑證名稱,是寫記賬憑證的名稱嗎?比如記字1號憑證?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,6月預(yù)收了租客(個人,不需要開票)7月的租金,我司針對這筆租金在什么時候申報增值稅和房產(chǎn)稅?
老師,本年資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的期末減去期初就等于利潤表的本年累計是嗎
客戶的銷售單據(jù)名稱是否需要和開票單位名稱保持一致
老師,設(shè)備的折舊費入制造費用的,像過磅和環(huán)保這種設(shè)備是不是不應(yīng)該計入制造費用入生產(chǎn)成本
公司6月份升為一般納稅人,5月開進(jìn)來的專票,6月能抵扣嗎
老師您好,5月份新成立的公司,季末資產(chǎn)是0.2萬元,在填寫所得稅申報表的時候,季初是寫0嗎?季末寫0.2,人員呢,五六兩個月份給法人一個人申報著個稅,季初寫零? 目前這兩個月沒有收入,只產(chǎn)生了管理費用工資,利潤表內(nèi)收入成本是零,利潤總額是負(fù)數(shù),提示低風(fēng)險,繼續(xù)申報就可以嗎
老師我老板叫我兼一下他的一個停產(chǎn)企業(yè)的稅務(wù)申報工作,6月份做了零申報,但在做季度財務(wù)報表申報時發(fā)現(xiàn)前面會計申報的財務(wù)報表數(shù)據(jù)和會計做賬的財務(wù)報表期末數(shù)和年初數(shù)都不一致,差距太大,我不知道怎么繼續(xù)申報了,一般不是要和財務(wù)軟件里的報表數(shù)據(jù)一致嗎?怎么去查呢?我不能直接按照6月份的報表數(shù)據(jù)填寫吧?
老師,我在桌面上Excel表里把逾期天數(shù)用公式設(shè)定好,然后上傳到企業(yè)微信文檔里,隔天再打開企業(yè)微信文檔,為什么逾期天數(shù)不更新呢?同樣桌面上的可以更新
老師,未開票收入需要繳納水利基金嗎?
好的謝謝老師
你好不用客氣的了
老師,我們用的智管婆的智能財務(wù),上面需要先計提所得稅再結(jié)轉(zhuǎn)損益,感覺這個數(shù)不大正確,邏輯也不同,怎么處理?
你好,先結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后再計提所得稅,然后再次結(jié)轉(zhuǎn)稅。
再次結(jié)轉(zhuǎn)什么稅?
你好,結(jié)轉(zhuǎn)損益,不好意思
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。
個體戶個人所得稅,減半征收,計提的是全額的,怎么處理
你好,你可以紅字沖減多計提的。