你好,你是墊付的后期是要向客戶收回的,不記到產(chǎn)品成本里哦。
老師好!我想問(wèn)一下,銷售給客人的產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)我們墊付,開(kāi)票時(shí)運(yùn)輸費(fèi)怎么開(kāi)?是平攤到每件產(chǎn)品里 還是....?
你好,老師,我們7月份收到銷售產(chǎn)品發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,但是7月份銷售產(chǎn)品客戶還沒(méi)給我們確認(rèn)收入,那我們收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票運(yùn)輸費(fèi)要直接記入銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)嗎
老師我們主要是銷售產(chǎn)品的,幫別的公司偶爾運(yùn)輸一次貨物,我們開(kāi)運(yùn)輸費(fèi)給對(duì)方 的,運(yùn)輸費(fèi)的成本是什么?
老師請(qǐng)問(wèn)一下我們公司銷售產(chǎn)品弄一件代發(fā)的,然后運(yùn)費(fèi)客戶自己出,開(kāi)銷售單提現(xiàn)運(yùn)費(fèi),客戶需要發(fā)票怎么開(kāi)票給他呢,是可以單獨(dú)開(kāi)運(yùn)費(fèi)發(fā)票,還是直接算到產(chǎn)品里去開(kāi)開(kāi)票呢
老師你好,我們是銷售公司,銷售的配件出去,代客戶墊付了運(yùn)輸費(fèi),然后客戶直接同配件款給我公司,那么我們收到的代墊付的運(yùn)輸費(fèi)怎么開(kāi)具發(fā)票呢?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
怎么做分錄呢?
借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
老師我現(xiàn)在給他們開(kāi)票 這個(gè)運(yùn)費(fèi)怎么開(kāi)
客戶會(huì)把運(yùn)費(fèi)和貨款以前打到公司賬戶
這樣的話是記你的收入的。這樣就不是代墊了。 如果你支付了錢給幫你提供運(yùn)輸服務(wù)的人,然后客戶打給你,這是代墊,你不需要開(kāi)發(fā)票,而是幫你提供運(yùn)輸服務(wù)的人開(kāi)發(fā)票,你只是代付一下,如果是幫你運(yùn)輸?shù)娜碎_(kāi)了票給你,你收到客戶的錢,客戶要你開(kāi)發(fā)票的話,這部分算是你的收入。要記收入。
發(fā)票怎么開(kāi)老師
和產(chǎn)品的銷售收入開(kāi)到一起吧。屬于你銷售產(chǎn)品一起收到的收入。