你如果可以開運(yùn)輸類發(fā)票就單獨(dú)開,如果沒(méi)有這個(gè)資質(zhì),可以把運(yùn)費(fèi)計(jì)入產(chǎn)品開到你的貨物發(fā)票里
老師好!我想問(wèn)一下,銷售給客人的產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)我們墊付,開票時(shí)運(yùn)輸費(fèi)怎么開?是平攤到每件產(chǎn)品里 還是....?
老師,我們銷售貨物,然后跟客戶簽訂合同,貨物單價(jià)300由我們開具發(fā)票,運(yùn)輸費(fèi)90由車隊(duì)直接開票給客戶,客戶付運(yùn)輸費(fèi)給我們,我們只是代收,后面會(huì)支付給車隊(duì),這樣這個(gè)90跟我們是不是沒(méi)有關(guān)系的,實(shí)際我們只有300的收入。
老師,我們有一筆發(fā)票運(yùn)費(fèi)10000元,其中有2000,是幫其他客戶代墊的,但是運(yùn)輸公司把發(fā)票都開在一起了,那我代墊的怎么做賬,客戶付代墊的錢過(guò)來(lái),我還要開票給她嗎?
我們公司A沒(méi)有運(yùn)輸資質(zhì),銷售給客戶B的貨物是找外面的小公司C運(yùn)輸?shù)模覀児続代付的錢,小公司C給我們開了電子運(yùn)輸發(fā)票(發(fā)票零散而且有的沒(méi)票)?,F(xiàn)在客戶B又把運(yùn)輸費(fèi)付給我們公司A,這運(yùn)費(fèi)怎么給對(duì)方開發(fā)票?我們沒(méi)有運(yùn)輸資質(zhì)
公司代客戶墊付發(fā)貨快遞費(fèi),快遞公司給我們開票,我們收了客戶付的快遞費(fèi)時(shí)怎么記賬?然后這部分收入我們?cè)趺唇o客戶開票?
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
我收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,供應(yīng)商給我們墊付的運(yùn)費(fèi),他給我們開的是勞務(wù)、滴滴費(fèi),這種合規(guī)嗎?
不是很符合規(guī)定哦