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Q

出口貨物,按免稅申報(bào)了,如果進(jìn)項(xiàng)資料不全,沒(méi)退稅的話,那之前免稅申報(bào)還需要該嗎?還是可以按免稅,就是進(jìn)項(xiàng)不退了

2025-07-10 13:04
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-10 13:04

具體的資料不全,比如進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有嗎?

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快賬用戶7676 追問(wèn) 2025-07-10 13:25

就是不做退稅申請(qǐng)的話,影響出口貨物享受免稅

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快賬用戶7676 追問(wèn) 2025-07-10 13:25

進(jìn)項(xiàng)有發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-07-10 13:29

你符合免稅要求的可以。

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你的理解基本正確。“免” 是出口貨物免征增值稅;“抵” 是出口貨物對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可抵減內(nèi)銷貨物銷項(xiàng)稅額;“退” 是出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額后有剩余就退稅,抵完則不退。
2024-12-18
同學(xué)你好 你要申報(bào)出口免稅嗎
2023-02-09
你好,同學(xué)。 這不影響,出口退稅,你如果放棄退稅,你是轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理。只是你交的稅比較多了。
2020-03-15
你好;? 是的;? 沒(méi)有? 進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票是沒(méi)法 退稅的?
2023-06-27
一、對(duì)于出口離岸價(jià)*(出口稅率-退稅率),這部分計(jì)算的是需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。 具體的會(huì)計(jì)分錄是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 二、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后的增值稅,最后是增加了當(dāng)期需要繳納的增值稅,增加了當(dāng)期需要繳納的增值稅是需要繳納增值稅附加稅的。
2023-06-21
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