你好,你這個(gè)只看申報(bào)表,申報(bào)表有留底,就可以。
您好老師,我想咨詢一下稅額申報(bào)的問(wèn)題 之前19年的時(shí)候有在一個(gè)公司有交過(guò)稅,后來(lái)轉(zhuǎn)到了外包公司,預(yù)約了北京的申報(bào)稅額,只能顯示現(xiàn)在的外包公司的信息,不顯示之前已經(jīng)離職了的公司稅額,這個(gè)是什么問(wèn)題呢,辛苦老師看一下。
請(qǐng)問(wèn)老師我之前兩個(gè)月忘記申報(bào)個(gè)稅了,我現(xiàn)在用個(gè)稅系統(tǒng)補(bǔ)申報(bào),它顯示“所屬期已申報(bào),不能遠(yuǎn)程補(bǔ)報(bào)之前的稅款所屬期的申報(bào)表,請(qǐng)到稅務(wù)大廳處理” 我去稅務(wù)局處理會(huì)不會(huì)要交罰款,見(jiàn)稅管員???
老師你好,我想問(wèn)下金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi),之前我在增值稅申報(bào)表已經(jīng)填了數(shù)據(jù),現(xiàn)在公司沒(méi)有業(yè)務(wù),沒(méi)有可抵扣的,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)表上的280元這個(gè)數(shù)據(jù)怎么才能沒(méi)有呢?
老師,您好。請(qǐng)問(wèn)抵繳欠稅是什么意思呢?我們申報(bào)增值稅時(shí)有一個(gè)款沒(méi)有扣到,在電子稅務(wù)局里查已繳稅金里有查到已繳了,顯示抵繳欠稅??墒俏覀冎皼](méi)有多交的稅款呢。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是什么來(lái)的呢?上個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)也是有一個(gè)款顯示抵繳欠稅的
老師,公司從去年到現(xiàn)在都有開(kāi)票,但是代賬公司都是0申報(bào)的,現(xiàn)在把之前的賬都補(bǔ)做好了,稅務(wù)系統(tǒng)里面去年季度財(cái)務(wù)報(bào)表可以修改,但是年度不能修改了,企業(yè)所得稅只能修改到最后一次申報(bào)的,這樣的話之前的還要修改嗎
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問(wèn)下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開(kāi)了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡(jiǎn)易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒(méi)有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
老師您好,有個(gè)老板朋友將自己的車放到我們公司,由我們代出租,老板的朋友不給我們開(kāi)發(fā)票,我要給他報(bào)個(gè)稅,但是老板說(shuō),他朋友租車給我們的這筆錢,不計(jì)入我們自己公司的成本,所以也不讓給他報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師稅務(wù)上面能看見(jiàn)嗎
你好,你看申報(bào)主表了。