你好,操作是可以的。
請(qǐng)問(wèn)老師,我填國(guó)稅財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,應(yīng)收帳款是負(fù)數(shù)值,我直接填要緊嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)付和預(yù)付,應(yīng)收和預(yù)收,填報(bào)表的時(shí)候要綜合算嗎,麻煩給我捋一下思路,哪個(gè)科目比如該收10000,應(yīng)收7000,預(yù)收3000,可以只設(shè)置一個(gè)就可以用另外一個(gè)可能代替是嗎。謝謝老師
老師,報(bào)表項(xiàng)目中 應(yīng)收帳款期末=應(yīng)收賬款期末借方余額+預(yù)收賬款期末借方余額-備抵科目 是這樣的吧?我現(xiàn)在碰到個(gè)疑問(wèn),我們?nèi)胭~沒(méi)有區(qū)分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,科目余額表應(yīng)收賬款期末包含預(yù)收賬款,那我填列負(fù)債表的時(shí)候 應(yīng)收賬款中的 貸方是填列在預(yù)收賬款的吧? 應(yīng)收賬款填列時(shí)候不把應(yīng)收款貸方就除嗎?
老師好,最近有一個(gè)巨大的困擾,我們公司有一個(gè)老會(huì)計(jì)告訴我在資產(chǎn)負(fù)債表中“預(yù)收賬款=應(yīng)收賬款的貸方+預(yù)收賬款的貸方”,我不能理解,例如:A公司欠我們貨款,借:應(yīng)收帳款 10萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10萬(wàn),當(dāng)A公司還給我貨款了,借:銀行存款10萬(wàn) 貸:應(yīng)收帳款 10萬(wàn),按照老會(huì)計(jì)的說(shuō)法,我當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表就要填應(yīng)收賬款的貸方數(shù)字到預(yù)收賬款的科目里面,那么針對(duì)這10萬(wàn)進(jìn)預(yù)收賬款我不是又要交一次稅?不可能哇,請(qǐng)老師解惑,最好有調(diào)整科目核算方式在文件之類(lèi)的支撐,謝謝
老師好,麻煩問(wèn)一下,我的個(gè)體戶2024年變成查賬征收后,借老板款后付貨款,我一直記在其他應(yīng)付款里,現(xiàn)在金額是210萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)老師個(gè)體戶注銷(xiāo)的時(shí)候還看帳嗎?謝謝
以前年度賬務(wù)調(diào)整,可以只更改年度報(bào)表及所得稅,不更改季度報(bào)表及所得稅嗎?如果季度報(bào)表不更改 最新一期季報(bào)可以直接使用新報(bào)表嗎,前后不一致會(huì)怎么樣?應(yīng)該怎么操作?
老師,我們上個(gè)月在銀行承兌貼現(xiàn)了,我需要讓出納提供我些什么做為做賬的附件呢,
老師 我們那個(gè)電子發(fā)票的航空運(yùn)輸電子客票行程單 購(gòu)買(mǎi)方寫(xiě)了個(gè)人 沒(méi)有寫(xiě)單位 不能認(rèn)證抵扣 可以計(jì)算抵扣嗎
老師您好,我們是小公司,財(cái)務(wù)主管說(shuō)中級(jí)會(huì)計(jì)上的東西根本用不到,說(shuō)考了有什么用,能解決公司的問(wèn)題嗎?是這樣的嗎?
老師,我們的設(shè)備租個(gè)別人,收取租賃費(fèi),結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄怎么做,謝謝
老師,個(gè)體戶申報(bào)個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得時(shí)的營(yíng)業(yè)收入是按不含稅還是按含稅的金額來(lái)申報(bào)?
老師,您看下23年的加權(quán)平均數(shù)和資本化率這么算對(duì)不對(duì)
小規(guī)模納稅人,上月收到一筆無(wú)票收入,當(dāng)時(shí)手動(dòng)把稅算進(jìn)去了,借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅。但是這個(gè)月客戶又要發(fā)票,那賬務(wù)怎么處理呢
批量開(kāi)的發(fā)票,怎么批量沖紅?
計(jì)算員工工資,單休月薪5000 出勤3天離職了 5000?26??3是嗎
收到,謝謝老師
你好不用客氣的了
老師所得稅季報(bào)的時(shí)候,二季度的人數(shù)是不是就是就安6月交社保的人數(shù)填
你好,是的,就是這樣了。