你好,對的,就是這樣子做。
老師問下,我這邊是建筑行業(yè)公司的,我是剛接收這家公司的賬務(wù),開工程服務(wù)票的時候做主營業(yè)收入收入-工程服務(wù),購入材料時,做工程施工-合同成本-材料費(fèi),勞務(wù)費(fèi)時,做工程施工-合同成本-人工費(fèi),等月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時,是不是把所有的工程施工-合同成本-材料費(fèi).人工費(fèi).間接費(fèi)用全部轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本-按項(xiàng)目來分。是這樣的嗎,還是說要按完工的程度來轉(zhuǎn)成本啊,之前的會計(jì)都是全部轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,沒有按完工程度
老師您好,我們公司往外開出工程款, 現(xiàn)收到成本設(shè)備租賃費(fèi),分錄可以做 借:工程施工_租賃費(fèi) 貸:應(yīng)付 結(jié)轉(zhuǎn)成本時借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工_租賃費(fèi)嗎,還是要入到費(fèi)用里面?
老師,早上好,我們是建筑勞務(wù)公司,損益類有主營業(yè)務(wù)收入,工程施工,主營業(yè)務(wù)成本,工程施工跟主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)是根據(jù)收入結(jié)轉(zhuǎn)的,我想問問老師有啥問題嗎,是不是這個工程完工之后工程施工全部轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,不能為負(fù)也不能有余額
老師,您好,我們是建筑企業(yè),收到的勞務(wù)服務(wù)公司開的發(fā)票內(nèi)容是“勞務(wù)費(fèi)”,會計(jì)分錄,計(jì)入“工程施工-合同成本-人工費(fèi)”還是“工程施工-合同成本-其他直接費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)”?
老師,工程項(xiàng)目開進(jìn)來的成本票是由公司開具的材料發(fā)票和勞務(wù)發(fā)票,勞務(wù)發(fā)票入賬:借 工程施工~勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本時 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工~勞務(wù)成本,這樣做對嗎?
問一下,殘疾人保障金在哪申報
老師,除了賬本里,能查到實(shí)收資本,在哪里還可以查到實(shí)收資本的實(shí)繳時間,稅務(wù)系統(tǒng)可以嗎
老師,海運(yùn)費(fèi)發(fā)票是免稅的,那一起的訂艙費(fèi),文件費(fèi)這些費(fèi)用也是開免稅的嗎?
最后一問中遞延所得稅為什么不將預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
實(shí)際工作中,需要交哪些印花稅
老師,小規(guī)模公司的印花稅金額在多少以下不用交轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入中
老師增值稅這填哪個數(shù) 增值稅這帶出來的是我開發(fā)票的數(shù) 不是營業(yè)收入 怎么填是對的
分公司是否享受六稅兩費(fèi)普惠政策
油卡充值優(yōu)惠的部分怎么做賬
就是我新入職的單位,它賬上掛了4000多萬的其他應(yīng)收款,還有6000多其他應(yīng)付款,都是一個老板名下幾個公司之間相互轉(zhuǎn)賬,你說有什么辦法能給它把賬平了呢?沒有業(yè)務(wù),純是相互瞎倒騰