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老師,公司把自己賬上的已經(jīng)使用過設備賣出去,這些設備都是有進項發(fā)票的,進項也全部沒有抵扣,那是不是沒有什么稅額會產(chǎn)生了?

2025-07-09 17:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-09 17:25

需要按13%申報增值稅

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快賬用戶6061 追問 2025-07-09 17:28

哪部分需要交稅呢?直接把設備開出去,但是進項抵扣對應也是有的,他使用過的只有對于進項溢價了才有稅額吧?用過的設備肯定是不值進項發(fā)票的加價了,那是不是就沒有什么需要交稅了呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-09 17:30

銷售舊設備這部分要按13%確認銷項

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快賬用戶6061 追問 2025-07-09 17:42

設備開去了銷項,他每臺設備對應的進項票是有的,他有抵扣稅額,也有成本是不是就沒有需要交稅的部分了?

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齊紅老師 解答 2025-07-09 17:44

若進項大于等于銷項,不用交增值稅

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快賬用戶6061 追問 2025-07-09 17:49

那發(fā)票都還沒有入帳的,是不是進項大于銷項,不用交增值稅和所得稅的人

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齊紅老師 解答 2025-07-09 17:53

購入發(fā)票沒有入賬還是?

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快賬用戶6061 追問 2025-07-09 17:57

購入的發(fā)票是還沒有入帳

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快賬用戶6061 追問 2025-07-09 17:58

沒有入帳也就都沒有開始折舊,什么都沒有開始

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齊紅老師 解答 2025-07-09 18:00

現(xiàn)在都要出售了, 購入的要入賬并勾選抵扣

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快賬用戶6061 追問 2025-07-09 18:02

是的 現(xiàn)在是要入帳并抵扣的,他要是虧本銷售掉就沒有什么需要繳納的稅款了是吧?

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需要按13%申報增值稅
2025-07-09
你好? ? 放著就行了。 以后有稅抵減即可。 這個沒有時間限制的?
2021-04-16
安裝費就是人工安裝部分,那個開簡易計稅對方不能抵扣
2025-06-11
?你好? ?1. 是的? 公司的設備直接認證抵扣就行了 2.? ? ? ? ? 是的 ; 購入不動產(chǎn)專用于簡易計稅方法計稅項目的,進項稅額不得從銷項稅額中抵扣;購入不動產(chǎn)既用于簡易計稅項目又用于一般計稅項目的,無需做進項轉出,進項稅額可以從銷項稅額中抵扣。
2021-02-03
您好,是的,您正常開銷售發(fā)票繳納增值稅
2020-08-10
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