需要按13%申報增值稅
老師,設備和安裝費的發(fā)票已開回,是增值稅專用發(fā)票,設備已經(jīng)安裝完畢,錢沒有全部匯出,預留10%下來。是記入固定資產(chǎn)還是在建工程?進項稅能抵扣的嗎,未付款部分要怎么寫分錄?
老師您好,公司是研發(fā)、生產(chǎn)銷售自動化設備的,以前開了6個點的發(fā)票,當時有進項發(fā)票抵扣了,現(xiàn)在想把6個點的稅額交上去,是要做進項稅轉出嗎?填在申報表的哪里
老師你好,剛才我聽課,課上老師講增值稅抵扣時,說增值稅是流轉稅 ,沿著進項找到銷項的才可以抵扣,否則不能抵扣。我理解的是:我公司購買了一臺設備,又賣了出去,這樣是看可以抵扣的。那前幾天有個業(yè)務我去給公司刻法人章,也開專票了,這樣只有進項,沿著這個進項沒有銷項呀,這個能抵扣嗎
老師我們銷售生產(chǎn)好的設備,設備13%,安裝適用簡易計稅3%,請問我們是不是如果享受了安裝的簡易計稅,他對應的進項就不能抵扣了,請問這部分對應的進項包含什么?因為安裝也是我們自己的員工去給安裝,也沒有外來的進項。
老師,公司把自己賬上的已經(jīng)使用過設備賣出去,這些設備都是有進項發(fā)票的,進項也全部沒有抵扣,那是不是沒有什么稅額會產(chǎn)生了?
我們提供10元的貨物給幼兒園,幼兒園已經(jīng)給了5元的貨款,還有5元應收未支付。但是貨物出現(xiàn)問題,幼兒園要求退款1元,我們公戶從退1元給幼兒園,這筆1元的分錄怎么做賬
老師工會經(jīng)費是按照發(fā)出去的工資總額,還是按計提但沒有發(fā)的工資總額繳
老師,股東分完紅必須交個稅嗎,怎么交的
老師,對方上個月給我公司開具的高速費發(fā)票抬頭名稱錯,這個可以入賬嗎
老師期間費用想要設成三個門店可以看的出自己各自的費用,怎么設置比較合理
結轉成本的附件是什么
老師,待確認三個字什么意思,之前客戶沒做過稅務申報
如果本年利潤是負數(shù),累計利潤為正數(shù),股東分紅不分
老師,上個月產(chǎn)生了個稅,公司出,怎么做賬
老師請問公司是免稅農(nóng)產(chǎn)品行業(yè),一般納稅人,有一家客戶一定要開增值稅發(fā)票,那這一家客戶免稅的開專票了,免稅繳納稅款,其他客戶開普通發(fā)票,是免稅,還是交稅
哪部分需要交稅呢?直接把設備開出去,但是進項抵扣對應也是有的,他使用過的只有對于進項溢價了才有稅額吧?用過的設備肯定是不值進項發(fā)票的加價了,那是不是就沒有什么需要交稅了呢?
銷售舊設備這部分要按13%確認銷項
設備開去了銷項,他每臺設備對應的進項票是有的,他有抵扣稅額,也有成本是不是就沒有需要交稅的部分了?
若進項大于等于銷項,不用交增值稅
那發(fā)票都還沒有入帳的,是不是進項大于銷項,不用交增值稅和所得稅的人
購入發(fā)票沒有入賬還是?
購入的發(fā)票是還沒有入帳
沒有入帳也就都沒有開始折舊,什么都沒有開始
現(xiàn)在都要出售了, 購入的要入賬并勾選抵扣
是的 現(xiàn)在是要入帳并抵扣的,他要是虧本銷售掉就沒有什么需要繳納的稅款了是吧?