你好,這個(gè)你賬上按發(fā)票做 借應(yīng)收賬款10,銀行存款40,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50/1.13,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額50/1.13*0.13
我們是供應(yīng)商,給客戶供應(yīng)鞋子,客戶要開(kāi)票,商量好他們承擔(dān)6個(gè)點(diǎn)我們承擔(dān)7個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要寫(xiě)在合同里面嗎,要怎么寫(xiě)?
我們是小規(guī)模公司,給客戶開(kāi)了專(zhuān)票,然后稅點(diǎn)是我們自己承擔(dān)的,這個(gè)怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?
老師 客戶開(kāi)票承擔(dān)10個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi) 開(kāi)票按13%開(kāi),做內(nèi)賬時(shí),借:應(yīng)收 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),按3%做價(jià)稅分離;客戶承擔(dān)的10個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)就算收入了,請(qǐng)問(wèn) 是這樣做嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下 客戶開(kāi)發(fā)票回來(lái) 我們承擔(dān)稅點(diǎn) 付出去的錢(qián) 這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做啊
一般納稅人公司,開(kāi)票收客戶八個(gè)點(diǎn),5個(gè)點(diǎn)我們公司承擔(dān),給客戶開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,客戶轉(zhuǎn)對(duì)公的金額是八個(gè)點(diǎn)的金額,那我開(kāi)票開(kāi)多少?
以前年度賬務(wù)調(diào)整,可以只更改年度報(bào)表及所得稅,不更改季度報(bào)表及所得稅嗎?如果季度報(bào)表不更改 最新一期季報(bào)可以直接使用新報(bào)表嗎,前后不一致會(huì)怎么樣?應(yīng)該怎么操作?
老師,我們上個(gè)月在銀行承兌貼現(xiàn)了,我需要讓出納提供我些什么做為做賬的附件呢,
老師 我們那個(gè)電子發(fā)票的航空運(yùn)輸電子客票行程單 購(gòu)買(mǎi)方寫(xiě)了個(gè)人 沒(méi)有寫(xiě)單位 不能認(rèn)證抵扣 可以計(jì)算抵扣嗎
老師您好,我們是小公司,財(cái)務(wù)主管說(shuō)中級(jí)會(huì)計(jì)上的東西根本用不到,說(shuō)考了有什么用,能解決公司的問(wèn)題嗎?是這樣的嗎?
老師,我們的設(shè)備租個(gè)別人,收取租賃費(fèi),結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄怎么做,謝謝
老師,個(gè)體戶申報(bào)個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得時(shí)的營(yíng)業(yè)收入是按不含稅還是按含稅的金額來(lái)申報(bào)?
老師,您看下23年的加權(quán)平均數(shù)和資本化率這么算對(duì)不對(duì)
小規(guī)模納稅人,上月收到一筆無(wú)票收入,當(dāng)時(shí)手動(dòng)把稅算進(jìn)去了,借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅。但是這個(gè)月客戶又要發(fā)票,那賬務(wù)怎么處理呢
批量開(kāi)的發(fā)票,怎么批量沖紅?
計(jì)算員工工資,單休月薪5000 出勤3天離職了 5000?26??3是嗎
那我們出的這三個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)需要提現(xiàn)再賬面上嗎
這個(gè)外賬上不體現(xiàn)得了
那我實(shí)際銀行收款到時(shí)候跟這張憑證不就對(duì)不上了嗎
你好,外賬只按發(fā)票。你們要商量好含稅價(jià)就行。 稅務(wù)局是不管你私下怎么協(xié)商的。你們協(xié)商好了開(kāi)發(fā)票,他們只看發(fā)票,按發(fā)票計(jì)算交稅