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請問一下 客戶開發(fā)票回來 我們承擔(dān)稅點 付出去的錢 這個分錄應(yīng)該怎么做啊

2023-07-25 20:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-25 20:37

你好,供應(yīng)商開發(fā)票回來 我們承擔(dān)稅點,針對你們承擔(dān)的稅點 借;營業(yè)外支出,貸:銀行存款?

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快賬用戶6528 追問 2023-07-25 20:37

開票的具體金額也是我們付的 這種又怎么處理啊

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-25 20:39

你好,正常發(fā)票金額部分 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:銀行存款?

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你好,供應(yīng)商開發(fā)票回來 我們承擔(dān)稅點,針對你們承擔(dān)的稅點 借;營業(yè)外支出,貸:銀行存款?
2023-07-25
同學(xué)你好 1280是不含稅的話那就是1280*7% 這樣計算
2021-07-16
您好 就是沖減主營業(yè)務(wù)收入和銷項稅額就是了。 借:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ?應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額 ? ? ? 貸:銀行存款等
2021-04-02
你好 你開紅字發(fā)票? 沖收入就可以?
2021-06-21
同學(xué)你好 計入營業(yè)外支出
2022-01-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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