第一個需要繳納印花稅。 2購買房屋的時候,按照產(chǎn)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書來繳納印花稅。
印花稅問題 公司租用的辦公室,有房租發(fā)票,沒有租賃合同,這個按什么交印花稅?稅率多少? 公司開發(fā)程序,需要租用空間,沒有合同,有發(fā)票要交印花稅嗎
我公司與房東簽訂房屋租賃合同,合同約定每月房租金額,并且按月繳納租賃,請問我們需要每個月都申報交印花稅嗎,另外我們購買了其他公司的軟件著作權(quán),請問購買軟件著作權(quán)的協(xié)議屬于購銷合同還是技術(shù)合同,應(yīng)按照哪個稅目計印花稅
公司租賃的個人住房作為員工宿舍,此租賃合同需要繳納印花稅嗎?
公司營業(yè)執(zhí)照中沒有租賃范圍,現(xiàn)開具5%稅率的出租部分廠房專票,請問這需要繳納印花稅嗎?如果需要繳納的話,因為公司以前給核定的印花稅有購銷合同與產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移這兩個印花稅,其他的沒有,所以按照購銷合同印花稅繳納可以不?
公司租別人的房子需要報土地使用稅和房產(chǎn)稅是嗎?之前簽的合同產(chǎn)生的有金額的都報過印花稅了 我是按次申報的 所以現(xiàn)在為止沒有要交的印花稅 還有些是簽了合同沒金額的 就是合作賣貨的合同 那不就是賣出貨產(chǎn)生金額了在按次在稅務(wù)局報印花稅嗎?
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可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
像咨詢費的發(fā)票、公司給員工交的意外險、公司買的產(chǎn)品責(zé)任險、車險,這些需要交印花稅嗎
財產(chǎn)保險的需要交 咨詢服務(wù),意外保險的不需要。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
順豐快遞每月給公司匯總開的發(fā)票,需要交印花稅嗎
不需要交,不用繳納。
還有一個問題,24年簽了合同就開了發(fā)票 :*建筑服務(wù)*安裝服費、*電線電纜*電纜 ,現(xiàn)在這個合同取消了,1、是不是可以直接沖紅 2、沖紅金額大于本月開票金額,是不是會形成留抵,這個留抵,出口退稅可不可以直接用呢
24年開票后交增值稅時,抵扣的進(jìn)項稅額用管嗎
可以 你單位是生產(chǎn)企業(yè)可以用
24年開票后交增值稅時,抵扣的進(jìn)項稅額用管嗎? 沖紅后的分錄是做一個跟去年一樣的紅字分錄嗎?成本要紅沖嗎
進(jìn)項稅額發(fā)票沒有紅沖,不需要管 業(yè)務(wù)取消成本,需要紅沖。
好的,謝謝
不用回客氣工作愉快