你好,不可以的一季度,一季度的要先正常交。
小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度超30萬(wàn)交了增值稅,這個(gè)季度紅沖了一部分上季度開(kāi)票額,這季度開(kāi)票不超30萬(wàn),那紅沖的那部分可以辦退稅嗎?
公司上一季度多開(kāi)了專票,這個(gè)季度紅沖,沖紅的金額大于本季度的開(kāi)票金額,到季度末申報(bào)時(shí),有什么辦法,可以通過(guò)?
你好,個(gè)體戶第一季度超過(guò)450000了,4月份沖紅,第一季度交的稅可以退回來(lái)嗎
老師好,第三季度有開(kāi)5個(gè)點(diǎn)房租發(fā)票,也有紅沖的1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,第三季度免稅開(kāi)票超過(guò)50萬(wàn),所以按5個(gè)點(diǎn)的那個(gè)金額申報(bào)增值稅了,第四季度房租發(fā)票紅沖了,也開(kāi)了1個(gè)點(diǎn)的紅沖,那第四季度申報(bào)增值稅的時(shí)候,需要將第三季度紅沖的1個(gè)點(diǎn)的增值稅也一起申請(qǐng)退稅,還是就只申請(qǐng)第四季度的紅沖的。
老師,個(gè)體戶核定季度30萬(wàn),季度開(kāi)票額度不超過(guò)30萬(wàn)的話可以不用成本票嗎?
老師,待確認(rèn)三個(gè)字什么意思,之前客戶沒(méi)做過(guò)稅務(wù)申報(bào)
如果本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù),累計(jì)利潤(rùn)為正數(shù),股東分紅不分
老師,上個(gè)月產(chǎn)生了個(gè)稅,公司出,怎么做賬
老師請(qǐng)問(wèn)公司是免稅農(nóng)產(chǎn)品行業(yè),一般納稅人,有一家客戶一定要開(kāi)增值稅發(fā)票,那這一家客戶免稅的開(kāi)專票了,免稅繳納稅款,其他客戶開(kāi)普通發(fā)票,是免稅,還是交稅
老師您好,承擔(dān)上游公司到項(xiàng)目地維修師傅的路費(fèi),那我怎么做會(huì)計(jì)分錄?請(qǐng)問(wèn)是否要幫代扣個(gè)稅? 還有公司現(xiàn)在是一般納稅人收到補(bǔ)開(kāi)小規(guī)模期間發(fā)票專票是否可以抵扣?
公司買殺菌鍋?zhàn)霭藢氈嘤玫?,公司委托廠家做,殺菌鍋拿去,這個(gè)折舊放到什么科目,
老師 六月份的唯一一筆收入 大頭一百萬(wàn)是五月份申報(bào)無(wú)票收入,五十萬(wàn)才是六月份的銷售數(shù)據(jù) 是在一張票上 這個(gè)要怎么操作呀
老師,建廠房打井屬于什么科目
租進(jìn)來(lái)車輛保險(xiǎn),進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
我們是建筑行業(yè) 分包方給我們開(kāi)發(fā)票 甲方代發(fā)工資結(jié)算工程款 這樣可以嗎 不對(duì)公結(jié)算 開(kāi)的是工程服務(wù)發(fā)票
明年匯算清繳時(shí)再退回嗎?
你好,是的,就是這樣子的。
一季度是核定征收的,二季度開(kāi)始查賬征收了,那申報(bào)個(gè)稅時(shí)一季度的銷售額也要和二季度的合并計(jì)算嗎?
你好匯算的時(shí)候是需要
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。