你好,這樣的話,就不是你們的員工了。 你就不能再報(bào)了。
老師,我們一個(gè)項(xiàng)目成立了農(nóng)民工專用賬戶,這個(gè)工程將土建分包給一個(gè)勞務(wù)公司,清包工,他們工人工資是我們幫代發(fā),那這個(gè)個(gè)稅應(yīng)該怎么應(yīng)該我公司申報(bào)還是勞務(wù)公司申報(bào)
甲方想代發(fā)我們已經(jīng)分包給勞務(wù)公司的農(nóng)民工工資 工資誰(shuí)申報(bào) 且勞務(wù)公司已經(jīng)開票給我們公司 這個(gè)帳要怎么處理呢
老師你好,我問一下我們是建筑公司。包了個(gè)項(xiàng)目甲方幫我們代發(fā)工資。但是代發(fā)工資的人員個(gè)稅是應(yīng)該哪方申報(bào)。是不是應(yīng)該我們公司申報(bào)
請(qǐng)問一下我們是勞務(wù)公司,也有收入,有工人,但是工資項(xiàng)目那邊待發(fā)工資,那么這個(gè)人員成本是我們申報(bào),還是項(xiàng)目發(fā)工資那邊申報(bào)的啊?要是發(fā)工資那邊申報(bào),那我們就少了人工成本了呀。應(yīng)該咋辦
你好,我公司是勞務(wù)派遣公司,為我們做的外包項(xiàng)目勞務(wù)合同工代發(fā)工資,請(qǐng)問下外包員工是勞務(wù)合同工,非勞動(dòng)合同工,所以是否以按工資薪金申報(bào)還是一定要按一般勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)?且其他非做外包的單位跟我們有代理和派遣協(xié)議,有些員工沒跟我們簽過任何合同的是代理工,代發(fā)他們員工的工資和外包工資我們也報(bào)了,且是工資薪金,是否無(wú)合同工不要申報(bào)個(gè)稅好?
老師,對(duì)方6月份給我開進(jìn)來(lái)的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄?。?/p>
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁(yè)面卻說,本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
我的意思可以不申報(bào),但是我開了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票了,我可以把工資記入我的成本吧?
你好,不能。因?yàn)檫@樣操作,相當(dāng)于不是你們的員工我們你要回家的了
你好,不能。因?yàn)檫@樣操作,相當(dāng)于不是你們的員工了
但是工人確實(shí)是我們的,按我們上報(bào)的工資表項(xiàng)目部代發(fā)的!不讓我們記入成本,我們就沒有成本了
你好,其實(shí)他們報(bào)錯(cuò)了。應(yīng)該你們報(bào)才算對(duì)的。