你好,這個你可以計入制造費(fèi)用外發(fā)加工費(fèi)。
老師,我想請教一個問題,就是我們公司,它下面有兩個銷售公司,股東他成立的另外一個銷售公司,然后我們當(dāng)時做活動的時候,要給會員簽會員的話,簽成功一個就發(fā)一部手機(jī)嗎?比方說,那個手機(jī)是1萬塊錢,1萬塊錢然后當(dāng)時是從我們公司賬戶走的,直接付給手機(jī)店的。然后到大概到一月末的時候,然后銷售公司把這個錢又還給我們公司了,比方a銷售公司是五部5000,B也是舞步5000,那我這個帳要怎么做呀? 收到那個手機(jī)票,發(fā)票是手機(jī)店開的,當(dāng)時銀行轉(zhuǎn)賬的話,也是直接轉(zhuǎn)到手機(jī)店里面去的。 之后然后那個錢,股東他們又把它還回來了,這筆賬要怎么做呢?
您好,情況是這樣的 1、公司請了一個啊姨回來做飯 2、公司包一餐,這一餐的費(fèi)用員工是負(fù)責(zé)10元/頓,吃多少天就收回多少天的費(fèi)用,比如吃了22天,就要找員工收回220元,剩下的是公司負(fù)責(zé) 3、然后再把收回員工的這些伙食費(fèi)和公司出的部份款一起計算轉(zhuǎn)給啊姨買菜 請問會計分錄怎么做才更好呢,工資表要怎么體現(xiàn)這些呢
老師好,請教個問題,我們單位原本是成品的最后一道工序就可以銷售了,但是客戶又需要在最后一道工序上再加一道工序,這個我們單位沒法做,需要去外邊加工,然后再銷售給客戶,像這樣怎么去做賬務(wù)處理?
請問下請問下老師就是外購的產(chǎn)品銷售,然后有一部分贈送給顧客?這是要怎么做賬呢
你好 我想問一下 老師 我們公司請了一位阿姨給員工做飯,平時買食物,在超市開了發(fā)票,做怎么科目最好,還要我們公司每個月要組織員工到外面聚餐開了發(fā)票,費(fèi)用有時1000元左右,怎么賬務(wù)處理呢?
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實(shí)際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財,共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計算
為什么不是147呢?出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價值變動損益到投資收益的100元不用算進(jìn)去嗎?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財務(wù)報表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個公司工作1年半,產(chǎn)生勞動糾紛,員工去仲裁部門申請仲裁,提出要補(bǔ)償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個員工的申訴成立嗎?符合勞動法嗎
上個月的工會經(jīng)費(fèi)忘計提了 這個月可以補(bǔ)記一筆嗎?
您好!請問可以在你們平臺進(jìn)行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開票確認(rèn)收入,成本票要年底收到,暫估的時候需要暫估原材料,再領(lǐng)用,還是直接借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
老師您好。我們和一家公司合作做項(xiàng)目,項(xiàng)目分成我們六他們四。合同價格為49998。他們采購成本為20617.746(含稅價格) 想問一下凈利潤需要分給他們多少錢?(新手不太會,麻煩老師啦?。?/p>
老師,你好,偶然翻到之前的憑證發(fā)現(xiàn)3月份增值稅減免營業(yè)外收入的會計憑證比實(shí)際的多記了0.3元,這個要怎么調(diào)?
但發(fā)工資給阿姨,阿姨沒開票給我們,那我制造費(fèi)用根據(jù)什么金額入賬
你好你按照你需要支付的金額來入賬,但是沒有發(fā)票不能稅前扣除。