你好,這個有退回實收資本部分嗎
公司辦理減資工商結束后,稅務需要做什么處理嗎?賬務上需要怎么做?
老師,我們公司注冊資本4000萬,實繳了1200萬,現(xiàn)在要做注冊資本減資到2000萬,需要交什么稅嗎,稅務上需要做什么處理嗎?
請問老師股東減資退股后,實繳出資怎么處理呢?公司賬戶沒有錢,還需要退給股東么?賬務如何處理
公司減資稅務需要怎么處理嗎
公司注冊時是認繳的,現(xiàn)在賬上有錢了想減資,稅務上需要怎么處理?需要交什么稅嗎?
老師,對方6月份給我開進來的票,開錯了當時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認證留底的進項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進電梯怎么入賬?
老師好!應交稅費——應交增值稅屬于費用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關于進項稅額/銷項稅額/轉出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅”這個明細結轉省去,直接“貸:應交稅費——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
要退還沒退
你好,沒退,就不需要做分錄
我們領導叫我要做,實收資本工商那邊已經(jīng)從160要變成50萬了
你好,嗯,這個不需要做分錄。