你好,這個有退回實收資本部分嗎
公司辦理減資工商結(jié)束后,稅務(wù)需要做什么處理嗎?賬務(wù)上需要怎么做?
老師,我們公司注冊資本4000萬,實繳了1200萬,現(xiàn)在要做注冊資本減資到2000萬,需要交什么稅嗎,稅務(wù)上需要做什么處理嗎?
請問老師股東減資退股后,實繳出資怎么處理呢?公司賬戶沒有錢,還需要退給股東么?賬務(wù)如何處理
公司減資稅務(wù)需要怎么處理嗎
公司注冊時是認繳的,現(xiàn)在賬上有錢了想減資,稅務(wù)上需要怎么處理?需要交什么稅嗎?
老師,公司出租廠房,我今天開票,在開票信息維護里的項目信息維護里添加不動產(chǎn)租賃,選稅率時只有9%,怎么沒有5%呢?在營改增之前取得的稅率是5%,怎么沒有選呢?
去年社保多交了500多,現(xiàn)在退回來了,我現(xiàn)在做的分錄是借銀行存款 貸管理費用-社保,出財務(wù)報表的時候未分配利潤年初年末相減,和利潤表的利潤總額差這個社保錢,已經(jīng)跨年了,是不是這么調(diào)整不對,可是計提的工資對沖再重新計提的,到是對利潤表和未分配利潤沒影響 麻煩會的老師詳細說一下。
老師你好182是怎么來的
老師2022年的三個月的工資計提錯了,我直接在今年更正過來行嗎,管理費用工資與應(yīng)付工資對沖,再重新計提
基期息稅前利潤是怎么計算得來
@樸老師在線嗎,請教的
老師小規(guī)模公司建安的異地預(yù)繳增值稅季度才開20萬也要增值稅也要先預(yù)繳嗎?沒有免稅嗎
一個憑證可以附兩筆招待費嗎,把兩筆招待費合計在一起,做一張憑證
逐步綜合結(jié)轉(zhuǎn)分步法核算產(chǎn)品成本時,需要進行成本還原。通過成本還原,能全面地反映各步驟產(chǎn)品的生產(chǎn)耗費水平。老師后面這句話對嗎?為什么
員工工資申報8000實發(fā)8000公司幫承擔個人部分社保公積金個稅。公司承擔這部分沒有申報個人所得稅工資收入里面是正確的嗎
要退還沒退
你好,沒退,就不需要做分錄
我們領(lǐng)導叫我要做,實收資本工商那邊已經(jīng)從160要變成50萬了
你好,嗯,這個不需要做分錄。