你好,沒(méi)有學(xué)堂沒(méi)有那個(gè)方面的,那個(gè)是大學(xué)教參,大學(xué)才有哈
西安高新區(qū)管委會(huì)招聘教職工,財(cái)務(wù)崗位專(zhuān)業(yè)知識(shí)考什么,考企業(yè)會(huì)計(jì)還是事業(yè)單位會(huì)計(jì)?
上職高,學(xué)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè),我對(duì)一些增值稅,消費(fèi)稅試題有的不太會(huì)寫(xiě)
我是高中學(xué)歷,最近報(bào)考了山西財(cái)經(jīng)大學(xué)的專(zhuān)本連讀自學(xué)考試,但是沒(méi)有報(bào)考會(huì)計(jì)職業(yè)資格證書(shū),請(qǐng)問(wèn)拿到大專(zhuān)或者本科畢業(yè)證可以從事會(huì)計(jì)行業(yè)嗎
分錄題2消費(fèi)稅的會(huì)計(jì)核算(1)發(fā)出A材料800公斤,委托某企業(yè)加工成高檔化妝品,材料的實(shí)際成本為15500元。|知識(shí)點(diǎn):委扎加工物資(2)委托某企業(yè)加工的高檔化妝品已加工完成,現(xiàn)全部收回。為此,向?qū)Ψ街Ц都庸べM(fèi)1500元,增值稅195元。|知識(shí)點(diǎn):對(duì)機(jī)加工物資(3)受托加工的高檔化妝品,企業(yè)無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格,委托方按照組成計(jì)稅價(jià)格向該企業(yè)支付代收代繳的消費(fèi)稅,若委托方收回該批高檔化妝品后將其中的50%直接用于銷(xiāo)知識(shí)點(diǎn),委托加工物備,用于直接銷(xiāo)售
分錄題2消費(fèi)稅的會(huì)計(jì)核算(1)發(fā)出A材料800公斤,委托某企業(yè)加工成高檔化妝品,材料的實(shí)際成本為15500元。|知識(shí)點(diǎn):委扎加工物資(2)委托某企業(yè)加工的高檔化妝品已加工完成,現(xiàn)全部收回。為此,向?qū)Ψ街Ц都庸べM(fèi)1500元,增值稅195元。|知識(shí)點(diǎn):對(duì)機(jī)加工物資(3)受托加工的高檔化妝品,企業(yè)無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格,委托方按照組成計(jì)稅價(jià)格向該企業(yè)支付代收代繳的消費(fèi)稅,若委托方收回該批高檔化妝品后將其中的50%直接用于銷(xiāo)知識(shí)點(diǎn),委托加工物備,用于直接銷(xiāo)售
老師,對(duì)方6月份給我開(kāi)進(jìn)來(lái)的票,開(kāi)錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒(méi)紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫(xiě)分錄啊?
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷(xiāo)售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁(yè)面卻說(shuō),本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說(shuō)一下中職的會(huì)計(jì)三+證書(shū),一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷(xiāo)售商品開(kāi)了票給別人,別人也把錢(qián)打給我了, 我要怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶(hù)都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類(lèi)科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分啊? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷(xiāo)項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷(xiāo)項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!