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老師你好,公司給客戶300萬發(fā)票收了280萬款了,有20多萬發(fā)票,款收不回來怎么處理呢,但是記賬記的應(yīng)收賬款都好多年了,現(xiàn)在我要把賬做平,怎么做呢,分錄怎么寫呢。

2025-07-09 10:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-09 10:12

這個(gè)你計(jì)入營業(yè)外支出。

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借壞賬準(zhǔn)備 貸應(yīng)收賬款
2022-01-09
你好,借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備 借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款
2022-05-23
你好,這個(gè)按照正常有票費(fèi)用做處理 借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款 只是匯算時(shí)不能稅前扣除的
2020-09-27
你好,第一個(gè)需要有收不回來的證明,第二個(gè)不需要退給他了轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
2023-12-07
你好 銀行公戶收到的嗎
2020-09-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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