你好 銀行公戶收到的嗎
老師公司在2017年一筆40多萬的預(yù)收款沒記錄 但是現(xiàn)在要給他他開發(fā)票了 怎處理呢?
之前總公司開票100萬,賬戶用不起,然后分公司收的款。當(dāng)時(shí)分公司做的借銀存,貸其他應(yīng)付款。但是總公司沒有憑證就沒有做其他應(yīng)收款?,F(xiàn)在分公司還了40多萬給總公司,分公司沖銷了借其他應(yīng)付款,貸銀存。那現(xiàn)在總公司做分錄借銀存,貸其他應(yīng)收款,總公司其他應(yīng)收款就是-40幾萬了。怎么辦呢
老師你好,我公司2019年預(yù)付了一筆40萬的設(shè)備款,但是設(shè)備到了部份配件,后面尾款也沒付,對方也沒到公司來安裝,這部份配件也沒用了,現(xiàn)在這個(gè)合同也作廢了,對方也沒有開發(fā)票給我們,公司這筆40萬預(yù)付款怎么處理呢?現(xiàn)在到的這些配件也要報(bào)廢處理了
老師好,現(xiàn)在開始個(gè)稅匯算了,我前公司去年給我多記了一筆獎(jiǎng)金,實(shí)際我沒收到這筆錢,但是因?yàn)樗?dāng)時(shí)給我申報(bào)了,導(dǎo)致我現(xiàn)在要補(bǔ)很多稅,這個(gè)怎么處理呢
2021年我公司支付了一個(gè)合同款3萬(合同總價(jià)10萬),后面我們公司不打算干了,但一直沒注銷,現(xiàn)在老板想把這個(gè)公司注銷,可是這個(gè)3萬的發(fā)票對方公司不開,他們說合同沒有完成,他們是虧損的,就不給開票,掛在其他應(yīng)收款里的,那我們現(xiàn)在要怎么處理這筆賬呢?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正,把原來2023年的做一筆紅字沖紅,藍(lán)字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3,但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩看一下看做什么會計(jì)分錄比較好?能避免這個(gè)情況
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是一般納稅人,營業(yè)的支出都沒有發(fā)票幾十元到幾千不等,我該怎么辦,這個(gè)月還需要報(bào)企業(yè)所得稅,這這個(gè)情況我要怎么報(bào)稅呢[捂臉]
公司開喬遷慶典發(fā)生的費(fèi)用(廣告制作費(fèi)、舞臺音響租賃費(fèi)),會計(jì)分錄是?
重點(diǎn)關(guān)注名單中增值稅銷售額與印花稅計(jì)稅依據(jù)偏差較大企業(yè),并做好政策提醒,另外,提醒企業(yè)采購合同(不包括個(gè)人書立的動(dòng)產(chǎn)買賣合同)按政策也需繳納印花稅,如確實(shí)不涉及印花稅的,也請摸清情況并留好材料。請問這個(gè)什么意思
老師,實(shí)繳稅金包括個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅、工會經(jīng)費(fèi)嗎
老師我們是小會計(jì)準(zhǔn)則,融資租賃還銀行貸款付了一筆6萬多,做了一個(gè)分錄,資產(chǎn)負(fù)債表上長期借款是負(fù)數(shù)是什么意思
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在一季度不超過30萬不繳增值稅,接下來就會超過30萬了,是不是還可以向稅務(wù)局申請定額繳稅的,,是不是還有比30萬更高一個(gè)檔次的
老師您好!小規(guī)模物業(yè)公司,小區(qū)的游泳池承包給外面的人收到租金5000元,是不是按5%計(jì)提增值稅?沒有開票,本月申報(bào)增值稅時(shí)填在第幾欄呢?
老師,領(lǐng)導(dǎo)要求核算銷售單價(jià)是否可以賺錢,我除了算材料成本,還要算稅,稅這塊我要怎么算呢
2個(gè)同樣汽車經(jīng)銷商,現(xiàn)在A的政策比B好, 所以B賣車,先開專票給A公司,通過A公司開機(jī)動(dòng)車發(fā)票給客戶上牌,但客戶又在B公司做貸款,款放到B 公司上。 這一波流程,賬務(wù)處理怎么做。怎么平呢。@郭老師
是的 對公賬戶收到的
借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)
老師是17年的 之前沒開票 現(xiàn)是對方要我們給開發(fā)票了 才發(fā)現(xiàn)當(dāng)年漏記了
之前的銀行對不起來吧
就是主要問這個(gè)
之前沒有做你的銀行能一致? 查下憑證 當(dāng)時(shí)怎么做的