租金和傭金,不能開餐飲費(fèi)發(fā)票。開經(jīng)營(yíng)租賃
老師,我就是想問一下把公司的場(chǎng)地轉(zhuǎn)租出去。有些作為那個(gè)待攤費(fèi)用嗎?然后他待攤費(fèi)用沖減,待攤費(fèi)用不是負(fù)數(shù)了嗎?就是把房租轉(zhuǎn)租出去不是收到那個(gè)租金嗎?因?yàn)樽约阂彩菭I(yíng)業(yè)的。然后呢他也會(huì)給房租。所以我覺得是可以對(duì)沖房租的,但是他房租沒給然后他又收到租金了,先進(jìn)入待攤費(fèi)用。待攤費(fèi)用不可以是負(fù)數(shù)的吧。比如說我們房租15萬,轉(zhuǎn)租一部分租金5萬,就5萬不能對(duì)沖嗎?相當(dāng)于房租10萬
老師你好,我想問一下:我們公司是代訂高爾夫球場(chǎng)的,消費(fèi)者預(yù)訂之后,是球場(chǎng)那邊給他們開的發(fā)票,然后錢是轉(zhuǎn)給我們的,我們和球場(chǎng)之間會(huì)有一個(gè)差額才是我們的收入,之后會(huì)由我們這邊開個(gè)傭金發(fā)票給球場(chǎng)作為收入,這個(gè)要怎么做賬比較合適?
老師你好,我們是一家餐飲業(yè),有在美團(tuán)銷售食物套餐,然后月底提現(xiàn)了561元的餐費(fèi)收入,剩余812元未到,這個(gè)該怎么做分錄呢?還有美團(tuán)收取的傭金該計(jì)入哪個(gè)科目?
老師你好,我想問一下就是我們公司簽訂的那個(gè)嗯租車協(xié)議,然后是簽了一年,嗯,但是我們就是說,嗯,這一年期間有一個(gè)月不是下雪嗎?嗯,就是沒有什么業(yè)務(wù)可跑,那這個(gè)是不是租金還得照常收啊?發(fā)票還得照常開呀,能不能這個(gè)月就不開發(fā)票啊,就雖然簽了一年的合同,就是這個(gè)月可能沒怎么用那個(gè)車,但是是不是簽了一年的合同也得照上付租金呢?
老師你好,我想問一下,就是我嗯那個(gè)10月份和11月份然后做的那個(gè)嗯主營(yíng)業(yè)務(wù)是有那個(gè)收入,嗯,然后有那個(gè)嗯應(yīng)交稅費(fèi),然后應(yīng)交增值稅,嗯,我沒有轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,然后正好。那個(gè)10月11月12月開票不超過30萬,嗯,我就是9月10月有收入,然后呢,嗯我沒有結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,然后等到我就是12月份的時(shí)候,我再把他們的兩個(gè)兩個(gè)就是不是兩筆收入嘛就是兩個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,他們的合計(jì)數(shù)一次性的轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入行嗎?
老師,對(duì)方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!