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老師盤虧了固定資產(chǎn),,如何做分錄,用待處理財(cái)產(chǎn)損一科目

2025-07-08 15:52
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-08 15:53

借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)

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齊紅老師 解答 2025-07-08 15:54

借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸:固定資產(chǎn)清理

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快賬用戶9758 追問 2025-07-08 16:59

待處理財(cái)產(chǎn)損益不是過度科目嗎?不是還要做一筆

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齊紅老師 解答 2025-07-08 16:59

待處理財(cái)產(chǎn)損益 是過度科目
根據(jù)處理決定再做分錄

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借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
2025-07-08
同學(xué),你好 固定資產(chǎn)盤虧先通過待處理財(cái)產(chǎn)損溢,再轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出,計(jì)入當(dāng)期損益
2021-04-05
同學(xué)你好,這個(gè)是政府會(huì)計(jì),與企業(yè)不同呢 ;
2021-05-14
你好,待處理財(cái)產(chǎn)損益科目不是核算固定資產(chǎn)盤虧。固定資產(chǎn)的盤盈按重大差錯(cuò)要求,做以前年度損益調(diào)整,
2021-03-19
你好,固定資產(chǎn)的盤盈是通過以前年度損益調(diào)整科目核算,這個(gè)是特殊規(guī)定
2020-12-21
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