借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理?21600/1.13 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)21600/1.13*0.13 就是在這個分錄體現(xiàn)處理固定資產(chǎn)的收入?
分錄為: 一、借:固定資產(chǎn)清理,累計折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 二、 發(fā)生清理費用時: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 三、 處置的收入: 借:銀行存款等相關科目, 貸:固定資產(chǎn)清理, 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)。 四、 清理凈損益: 1、 如果是凈收益: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:營業(yè)外收入, 2、 如果是凈損失: 借:營業(yè)外支出, 貸:固定資產(chǎn)清理
老師,電腦正常報廢,賣給回收的地方, 會計分錄: 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款100 貸:固定資產(chǎn)清理 88.5 應交稅費-應交增值稅銷項11.8 最后,借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理,是這樣做嗎
處置固定資產(chǎn)例如:有一項固定資產(chǎn)原值2000W,已計提折舊800W,收到處置款項2800W存入銀行,發(fā)生清理費用200W. (3)借:固定資產(chǎn)清理 1200 累計折舊 800 貸:固定資產(chǎn) 2000 發(fā)生的清理費用: 借:固定資產(chǎn)清理200 貸:銀行存款200 收到處置款 借:銀行存款2800 貸:固定資產(chǎn)清理2800/1.13 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額2800/1.13*0.13 結轉固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理1400(2800-1200-200=1400) 貸:營業(yè)外收入1400 —————————— 請問以上計算分錄有沒有問題?@郭老師
請幫我看下,這筆業(yè)務的分錄寫的對嗎? 有一臺固定資產(chǎn)的原值是100000(不含稅價),累計折舊是40000。本月銷售處理掉,不含稅價50000,稅額6500元,收到銀行存款56500元。 借:固定資產(chǎn)清理 60000 累計折舊 40000 貸:固定資產(chǎn) 100000 借:銀行存款 56500 貸:固定資產(chǎn)清理 50000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)6500 借:營業(yè)外支出 10000 貸:固定資產(chǎn)清理 10000
貿易公司轉讓二手車 1.借:應收賬款,貸:固定資產(chǎn)清理 2.借:固定資產(chǎn)清理,貸:應交稅費-二手車 3.借:固定資產(chǎn)清理,累計折舊,貸:固定資產(chǎn)-運輸工具 4.借:固定資產(chǎn)清理,貸:營業(yè)外收入 做完這幾筆賬務后等要交固定資產(chǎn)清理產(chǎn)生的增值稅時是直接 1.借:應交稅費-二手車,貸:銀行存款 還是 2.月末結轉未交增值稅,借:應交稅費-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅 然后繳納的時候做 借:應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款
老師以前年度的應付賬款,這個月轉入營業(yè)外收入了,企稅不用單獨計提吧,是不是跟主營業(yè)務收入一塊到了季度計提,繳納就行
老師,我們是建筑公司,給老板女兒買的手機能入賬么?是入賬福利費嗎?
郭老師,現(xiàn)在個體戶開票稅率比小規(guī)模稅率要高呢
你好老師我們是山東我們有個外省客戶想著不給尾款就發(fā)貨,如果發(fā)走了,我們在要錢還有什么辦法嗎?。比如欠條或者是什么類的
結轉損益了的金額怎么填到科目余額表的期初余額啊,老師
老師,請問,我 6 月份未開票,7 月份申報了一張未開票收入 9 萬,已經(jīng)抵扣了 9 萬的進項發(fā)票,然后開來一張紅字通知單單出去,對方說要開 10 萬的紅字通知單,就把我開的 9 萬紅字作廢了,我現(xiàn)在要怎么樣操作才能重新開個 10 萬紅字出去?
如果我的做賬憑證摘要寫的是臨時勞務費是不是要繳納個稅
老師,請問每月月初給上月做賬的時候,已交的上月的增值費需要計提嘛,具體怎么做分錄呀
印花稅 怎么申報不需要稅務局核定,按季的話而要核定,按次申報還需要嗎。按次申報是怎么回事
員工臨時給公司干活付工資時候應該是工資還是勞務報酬?臨時工需要繳納社保嗎?
您看我這樣記賬對嗎
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款21600 貸:固定資產(chǎn)清理? 21600/1.13 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項?21600/1.13*0.13 把固定資產(chǎn)清理科目結轉余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
老師給檢查一下,謝謝
是的,就是那樣做,把固定資產(chǎn)清理科目結轉余額平就行