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開發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)本來就應(yīng)該只開一次相符的發(fā)票,不小心開多了幾次發(fā)票,(尤其針對隨貨開發(fā)票的客戶,每一次業(yè)務(wù)都隨票,現(xiàn)在算起來,確實有已經(jīng)業(yè)務(wù)對得上的普票,已經(jīng)給了客戶。開多的那些就在手上,手上有開多的第二聯(lián)發(fā)票,開多的普票,需要沖紅,才對的上每一次業(yè)務(wù)開一張普票。至于我們公司的其他客戶,是后面才開票的,例如一張發(fā)票對應(yīng)一個月業(yè)務(wù)的,那么哪怕不小心同一個月的業(yè)務(wù)開了2張一樣的,其實也可以的吧,因為都是這些產(chǎn)品,單價都一樣的,開多的這1張,少于后面沒開發(fā)票的金額。)跨月了,應(yīng)該沖紅比較好,還是直接去稅局承認(rèn)由于個人糊涂,所以這樣開多了發(fā)票,才沖紅的。 我們一個月由于正常的退貨或者別的開錯原因,也有沖紅,這些導(dǎo)致月沖紅也算是比較多了。所以,沖紅里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到時可以解釋,非正常的我不小心操作,還是直接和稅局解釋,比較好呢,免得開票系統(tǒng)提示開票異常?麻煩給出解答,怎么處理,自告奮勇的去承認(rèn)呢,還是如何?
老師您好,我們7月為小規(guī)模納稅人,開出了一張稅率1%的5萬發(fā)票,8月升級了一般納稅人,稅率為6%,購買方說金額錯了,應(yīng)該為4萬,我本月可以沖紅5萬的發(fā)票,然后再開具一張4萬的稅率為1%的發(fā)票嗎?
老師你好,比如公司6月開了50萬的發(fā)票收入,在7月紅沖了,那在6月做賬也要確認(rèn)收入嗎
我們公司是做砂石貿(mào)易的,供貨方已給我們開具發(fā)票并于6月份抵扣,但是少開了一萬元。請問現(xiàn)在是沖紅重開正確發(fā)票還是直接補(bǔ)開一萬元的發(fā)票?哪種方式比較好
老師你好,4月開的發(fā)票8月紅沖了,現(xiàn)在3季度申報表應(yīng)該增值稅金額跟賬上對不上,賬上少些申報表實際金額多點(diǎn),8月開了2張專用發(fā)票的,請問老師是我那里沒做對嗎?8月賬上做了4月收入相同分錄負(fù)數(shù)的,紅沖的是4月的普票,然后8月也開出了普票 金額比4紅沖那張票少些。請問老師是我那里沒做對嗎?
請問電商怎樣才可以做到財稅合規(guī)?
請問老師印花稅已申報并繳款,發(fā)現(xiàn)申報數(shù)據(jù)增加了,應(yīng)如何操作?更正/作廢?
出口印尼的貨物,客戶收到貨發(fā)現(xiàn)數(shù)量少了,少的數(shù)量不同意付款,導(dǎo)致我們收匯金額比報關(guān)金額少,這種要怎么處理?出口退稅怎么處理?進(jìn)項需要讓供應(yīng)商按實際出口數(shù)量重開嗎?然后按實際數(shù)量申報退稅?
老師進(jìn)項留抵,負(fù)著計提附加稅金對嗎
取得普通發(fā)票應(yīng)該怎么做憑證,分錄應(yīng)該怎么做
老師,請問,我把申報表作廢了,我已經(jīng)抵扣的進(jìn)項發(fā)票需要怎么樣撤銷
老師,請問這里面的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅,這個分錄需要用別的分錄一起給它沖掉嘛
稅務(wù)籌劃:物流行業(yè)這個增值稅稅率多少?在增值稅和所得稅這塊怎么去籌劃,做過這個行業(yè)的老師可否詳細(xì)說說
老師好,單位的房子是租的,租金一年100多萬。銀行付款是貸方,借方是什么?待攤費(fèi)用分錄怎么做。這種情況分錄有幾筆,請老師寫一下
請問注銷公司的流程是哪些
您好,不合適的哦, 1.依據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,收入確認(rèn)應(yīng)與業(yè)務(wù)實際發(fā)生期間匹配。4月開10萬發(fā)票,需全額確認(rèn)收入;5月紅沖2萬發(fā)票,應(yīng)調(diào)整4月已確認(rèn)收入。若直接按6萬確認(rèn),會造成收入所屬期混亂,違背會計準(zhǔn)則。 2.在增值稅方面,申報數(shù)據(jù)需與發(fā)票開具及紅沖情況一致。4月10萬、5月紅沖2萬并新開8萬,不處理紅沖會使申報與賬面數(shù)據(jù)不符。企業(yè)所得稅也要求如實反映各期收入,直接按6萬計會導(dǎo)致應(yīng)稅收入計算錯誤,面臨稅務(wù)稽查風(fēng)險。 3.4月按實際開票金額確認(rèn)10萬收入;5月先做2萬收入的紅沖分錄,沖減當(dāng)月收入,再確認(rèn)新開8萬發(fā)票的收入,最終累計收入為16萬,確保會計核算和稅務(wù)申報準(zhǔn)確合規(guī)。