是按照消費進(jìn)度去確認(rèn)收入繳納增值稅
請教老師我們7月份按照新收入準(zhǔn)則計了合同資產(chǎn),確認(rèn)了收入,這個在次月納稅申報的時候是不是要申報繳納增值稅呀?但是我們還沒有開發(fā)票,也沒有收到款呢
假如我們公司買了一支股票,沒有發(fā)票,過了幾個月,我們把股票賣出去了,產(chǎn)生了五十萬的利潤,但是賣股票涉及到交增值稅和附加,我想問交企業(yè)所得稅的時候是按照利潤50萬全額交,還是用利潤五十萬減去交的增值稅剩下的計算所得稅去繳納。
老師你好,我們是建筑行業(yè)的,面對稅務(wù)局,我們是按商業(yè)企業(yè)科目來建賬的,沒有按照建筑行業(yè)建賬,收入與成本我們沒有按照完工百分比,而是按照非完工百分比來確認(rèn)收入與成本,增值稅是按照開票來來納稅,所得稅是按照開出去的發(fā)票所占的比例來繳納,而非完工進(jìn)度來繳納,這樣子操作做賬可以嗎?以后稅務(wù)稽查會有什么風(fēng)險嗎?
老師,您好, 我想問一下,我們實際當(dāng)中增值稅的那個認(rèn)證跟抵扣和繳交都是按照他認(rèn)證的增值稅額去申報,而我們在實際當(dāng)中就是結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候的應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額的話,比實際申報的少可咋整。
老師,我們是鋼材行業(yè),我想問一下做內(nèi)賬,就是我們比如4000元買進(jìn)不含稅的,賣出去,4100元1噸含稅的,這個要怎么做成本啊。怎么寫分錄,還有的買進(jìn)含稅,賣出不含稅,我們有固定的交增值稅,是按照銷售額的千分之三固定交,就算進(jìn)項有多也要按千分之三交,這個正常不。
老師,請問這個考什么?B為什么不對
在做2024所得稅匯算清繳時,全年取得發(fā)票金額是1025萬,存貨增加額是303萬,成本費用的金額是921萬,計稅金額是1025萬減去303萬等于722萬 此金額722萬與成本費用921萬存在199萬差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,那199萬中包括歸集到成本中的制造費用的工資,租金,折舊不呢
關(guān)于國家稅務(wù)總局令第43號文中講到的轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的解釋 小規(guī)模升為一般納稅人
裝箱單哪里干嘛的,是出口必備單據(jù)嗎
不入庫的商品直接銷售怎么做賬?可以直接轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎?
當(dāng)月購買醫(yī)療保險費用能退嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買的監(jiān)控錄像機(jī)和硬盤24000元會計分錄怎么做 記固定資產(chǎn)折舊幾年
醫(yī)療保險需要買多少年
上個季度的免稅這個數(shù)據(jù)不小心改為0了,對公司有影響嗎
老師,小規(guī)模納稅人開專票了,這個怎么做賬,用計提嗎?分錄怎么寫啊