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老師,增值稅申報(bào)表附表二中,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額中期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣,這個(gè)是什意思啊

2025-07-07 13:14
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-07 13:17

您好,這個(gè)就是留抵的意思

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快賬用戶(hù)9042 追問(wèn) 2025-07-07 13:18

也不是的,我們?cè)略陆?,沒(méi)有留抵

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齊紅老師 解答 2025-07-07 13:22

但這個(gè)面的寫(xiě)的就是這個(gè)意思

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快賬用戶(hù)9042 追問(wèn) 2025-07-07 13:32

是出口退稅,勾選的金額

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齊紅老師 解答 2025-07-07 14:03

這個(gè)出口退稅也可以抵扣的

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您好,這個(gè)就是留抵的意思
2025-07-07
你好,這個(gè)是輔導(dǎo)期納稅人或者是選擇了退稅,勾選在這里面填寫(xiě)的。
2023-03-31
你好這個(gè)是以前不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣的,現(xiàn)在不用了
2022-12-09
(1)期初認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣,表示上月已申報(bào),但上月沒(méi)有抵扣;本期認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣 ,表示本月已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票。 (2)期末認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣,是期初+本期-允許抵扣。這一些主要是指增值稅一般納稅人輔導(dǎo)期說(shuō)要填列的。由于輔導(dǎo)期實(shí)行進(jìn)項(xiàng)稅交叉稽核比對(duì)的方式確認(rèn)允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅。 所以會(huì)有以上的情況。 比如某個(gè)一般納稅人期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是10萬(wàn),本期收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票20萬(wàn)已經(jīng)認(rèn)證相符,但未申報(bào)抵扣。 本期抵扣了12萬(wàn),那么期末認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣就是10+20-12=18萬(wàn)
2021-02-23
沒(méi)有 你當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣的,填寫(xiě)到第一行和第二行不要填寫(xiě)在待抵扣里面去 輔導(dǎo)期或者退稅勾選才填寫(xiě)的 是的 正常認(rèn)證就是抵扣
2024-03-02
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