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老師,做快遞行業(yè)的,公司的大貨車需要辦理貨運(yùn)證嗎?
老師我公司是汽貿(mào)公司, 有一輛二手車當(dāng)時(shí)是抵的新車款 借 庫(kù)存商品/二手車 貸 其他業(yè)務(wù)收入/二手車 現(xiàn)在賣了 貸方怎么做賬,
以前用的金蝶看K3,現(xiàn)在要換ERP,那么金蝶kis旗艦版和金蝶云星空,選擇哪個(gè)性價(jià)比更高,
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤(rùn)分配-未分配,把暫估沖掉,但是未分配利潤(rùn)增加了,這部分匯算清繳時(shí)已經(jīng)繳過稅了,怎么弄
老師股權(quán)變更報(bào)送信息做到最納稅申報(bào)預(yù)覽這一步后,下一步該怎么做。
老師,公司團(tuán)隊(duì)PK獎(jiǎng)勵(lì),這個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)入哪個(gè)二級(jí)明細(xì)呢
給員工申報(bào)個(gè)稅,表格里面不填基本養(yǎng)老,本期失業(yè)險(xiǎn)可以嗎?
老師,開出承兌匯票怎么做賬
分公司做會(huì)計(jì)有什么區(qū)別,和不帶分的
年數(shù)總和法計(jì)算。為什么我算出來第一年是(120-120*40%)*5/15=24,請(qǐng)老師解答一下?是那里出的錯(cuò)?謝謝老師。


老師,我想問您一下,比如六月份的,電子稅務(wù)局里面進(jìn)項(xiàng)稅有六月份的可以勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng),我要不要去簽字確認(rèn)全部勾選了
您好,不合適的,我們賬上錄入多少進(jìn)項(xiàng)稅就勾選多少,賬和申報(bào)表要一致,另外,有沒有發(fā)現(xiàn),很多發(fā)票是員工亂開的,根本不是公司的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用,不給報(bào)銷也不入賬的,一些個(gè)人消費(fèi),比如私家車的加油費(fèi)
你聽我說,比如我們這個(gè)月六月份,我做的賬,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額有兩萬(wàn),我是不是要去電子稅務(wù)局對(duì)應(yīng)的把這些稅額對(duì)應(yīng)的發(fā)票勾選,對(duì)了嗎?但是現(xiàn)在不抵扣,因?yàn)闆]有銷項(xiàng)
哦哦,明白您意思了,可以的,但如果我們預(yù)估接下來這些進(jìn)項(xiàng)一直接用不完,不要全部勾,做賬也不要全入進(jìn)項(xiàng)稅 下圖是我們公司的做法,這們賬表一致,也不會(huì)有留抵,留抵太多稅務(wù)會(huì)讓退,退了就查賬
我咋暈了不明白了
哦哦,就是申報(bào)表里一直有很多留抵,不好 我們要用多少就勾選多少,來了 發(fā)票不入進(jìn)項(xiàng)稅,入在待抵扣,這是我們公司的做法
問題是,你放在待抵扣這個(gè),就不在申報(bào)表上顯示了嗎?
您好,是的,申報(bào)表里是沒有的
那就是如果我做了應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額就去電子稅務(wù)局勾選去簽字確認(rèn)了,對(duì)嗎?要是做在了待認(rèn)證就不去簽字確定了,對(duì)嗎?還有就是,如果需要去簽字確認(rèn),有時(shí)間限制嗎?比如我六月進(jìn)項(xiàng)稅額做了,勾選簽字時(shí)間是不是7月15號(hào)報(bào)稅前呢?
您好,收到的發(fā)票建議全部做入賬標(biāo)識(shí),這樣就是我們不勾選 抵扣,供應(yīng)商也不能自己紅沖發(fā)票了,有些供應(yīng)商很壞的,開票就紅沖。 沒有時(shí)間限制的,進(jìn)項(xiàng)稅是無(wú)限期的
我說我六月份做賬做了進(jìn)項(xiàng),需要勾選對(duì)應(yīng)的,有時(shí)間限制嗎
您好,沒有時(shí)間限制,我們不勾選 確認(rèn)也可以,只是賬表不一致
老師,你剛說的入賬標(biāo)識(shí)是什么意思?還有就是賬表不一致又是啥意思?
您好,入賬標(biāo)識(shí)是下面這個(gè),防我們普票和未勾選的專票,補(bǔ)供應(yīng)商紅沖了 賬上有進(jìn)項(xiàng)稅,但增值稅申報(bào)表沒有勾選 ,這個(gè)不一致 電子稅務(wù)局- “我要辦稅”-“稅務(wù)數(shù)字賬戶”- “發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)”。選擇 “發(fā)票” 頁(yè)簽,錄入查詢條件,查詢結(jié)果區(qū)中顯示對(duì)應(yīng)的發(fā)票信息。選擇入賬狀態(tài)有 “已入賬(企業(yè)所得稅稅前扣除)”“已入賬(企業(yè)所得稅不扣除)” 和 “未入賬” 這三種,后點(diǎn)擊 “提交入賬” 按鈕,完成發(fā)票入賬操作。
為啥對(duì)方要紅沖,不能理解
哦哦,您沒有遇到呀,我們好多次了,普票開給我們就紅沖了,這樣對(duì)方不用交增值稅了嘛
老師,你說的退稅啥意思
您好,就是進(jìn)項(xiàng)留抵太多,稅務(wù)說這個(gè)錢要退到公司賬上,退了就查我們賬,身邊好幾個(gè)真實(shí)案例呢