下午好呀,增值稅主表的13和20行現(xiàn)在理解了么, 13行:指022402月未抵扣完的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額(202502月公司有10萬(wàn)元的進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣完,這10萬(wàn)元就是上期留抵稅額,可以在202503月抵扣)? 20行:202503月未抵扣完的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,可以留到202504繼續(xù)抵扣(202503銷(xiāo)項(xiàng)稅額是50萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額是60萬(wàn)元,202502還有10萬(wàn)留抵,那么多出的60%2B10-50=20萬(wàn)元就是期末留抵稅額,可以留到202504月抵扣)(這個(gè)20就會(huì)像“接力棒”一樣在202504月申報(bào)表的13行) ?總結(jié)一下:第13行:上期未抵扣完的稅額,可以在本期抵扣。第20行:本期未抵扣完的稅額,可以留到下期抵扣。第13行和第20行是增值稅留抵稅額的“接力棒”,把上個(gè)月20行接到本月申報(bào)表的13行。

老師,紙質(zhì)憑證電子化要上傳成本計(jì)算單嗎
個(gè)體工商戶(hù)需要像小規(guī)模一樣進(jìn)行員工的個(gè)稅申報(bào)嗎
老師,您好,開(kāi)具電子專(zhuān)票當(dāng)月只能沖紅,這個(gè)需要入賬嗎?
我剛剛做會(huì)計(jì)。請(qǐng)教一下:個(gè)人所得稅是采用累計(jì)預(yù)扣法,公司員工很多,每個(gè)人當(dāng)月應(yīng)代扣的個(gè)人所得稅是如何算出來(lái)的?
沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅的員工食堂生活費(fèi)在25年三季度的所得稅報(bào)表中的已計(jì)提的工資薪金中嗎?
老師,運(yùn)輸公司,名下沒(méi)有大車(chē),都是租賃別人的車(chē)?yán)洠@樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個(gè)稅客戶(hù)端申報(bào)問(wèn)題
好的,老師,企業(yè)所得稅報(bào)表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)?。?/p>
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場(chǎng)在轉(zhuǎn)租給商戶(hù),中間賺取差價(jià),請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)可以簡(jiǎn)易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤(rùn)是負(fù)的,明年是不是得申請(qǐng)退稅呢


老師,比如說(shuō)我這個(gè)月3月份申報(bào)二月的增值稅,這個(gè)主表上的第13行跟20行是啥意思?
好的,主表13行是1月末申報(bào)完增值稅后還有多余的A, 20行是2月開(kāi)票的銷(xiāo)項(xiàng)B,2月勾選的進(jìn)項(xiàng)C,計(jì)算得到A%2BC-B,這個(gè)結(jié)果就是20行 A和C都是可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,B是銷(xiāo)售稅,A%2BC-B就是進(jìn)項(xiàng)稅多出來(lái),還可以4月申報(bào)3月時(shí)抵的
意思就是上期沒(méi)有抵扣完的就是13,本期沒(méi)有抵扣完的就是20,對(duì)嗎?20的減去13的,在減去銷(xiāo)項(xiàng)留底的,對(duì)嗎?
對(duì)不起,剛才老板找我走開(kāi)了。 1.對(duì)的 2.對(duì)的,13%2B勾選進(jìn)項(xiàng)-本月銷(xiāo)項(xiàng)=20,那?移項(xiàng)? ?30-13=本月進(jìn)項(xiàng)-銷(xiāo)項(xiàng)
老師,我說(shuō)的對(duì)了嗎?
姑娘您好,對(duì)的呀,您說(shuō)這個(gè),我用列式來(lái)驗(yàn)證了哦
老師,主表增值稅都看不懂上面的欄次,咋辦呢
您好,我們只要看24次以上就可以了,24行是我們要交的增值稅,再往下咱不用看的,那是自動(dòng)生成的。1-24哪一行數(shù)據(jù)不理解,我們一起分析下
月底前還需開(kāi)進(jìn)來(lái)尊敬的老板,您的企業(yè)「新疆有限公司」,截止2025-03-20 10:23:15 的發(fā)票情況如下: 2025年03月 銷(xiāo)項(xiàng)金額(含稅):294,220.00 銷(xiāo)項(xiàng)稅額:33,848.33 ———— 已勾選進(jìn)項(xiàng): 進(jìn)項(xiàng)金額(含稅):0.00 進(jìn)項(xiàng)稅額:0.00 上期留抵稅額:0.00 ———— 剩余未勾選進(jìn)項(xiàng): 金額(含稅):13085 稅額:1473.81 據(jù)目前銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)情況,3月預(yù)計(jì)增值稅:32374.52 元 溫馨提醒:該數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際以您提供的發(fā)票為準(zhǔn)。老師,這是外賬發(fā)給我們的,這個(gè)是她在哪里知道的呢?
您好,好的,稍等,我把文字寫(xiě)好發(fā)上來(lái),一條一條寫(xiě)好
好的 老師 這個(gè)不是她在自己的賬套上 導(dǎo)出來(lái)的嗎
?您好,我去對(duì)照電子稅務(wù)局寫(xiě)了,不用賬上導(dǎo),電子稅務(wù)局導(dǎo)的 1.33848..33【我要辦稅】-【發(fā)票使用】-【發(fā)票使用】-【發(fā)票查詢(xún)統(tǒng)計(jì)】 ?查詢(xún)頁(yè)面,選擇“開(kāi)具發(fā)票”作為查詢(xún)類(lèi)型 2..1473.81這里導(dǎo)出未勾選的發(fā)票 【稅務(wù)數(shù)字賬戶(hù)】-【發(fā)票業(yè)務(wù)】-【用票業(yè)務(wù)辦理】-【發(fā)票勾選確認(rèn)】這里勾選發(fā)票,查詢(xún)?nèi)掌谕?,查出?lái)都是未勾選 的發(fā)票 后面就是他的計(jì)算 33848.33-1473.81,這是要交的增值稅32374.52,我們?nèi)〉眠M(jìn)項(xiàng)發(fā)票,勾多少就抵扣多少,要交的增值稅就減少多少
完全看不懂 老師
姑娘,我是去電子稅局,對(duì)照著寫(xiě)的,上面寫(xiě)的就是咱想知道這2個(gè)數(shù)是怎么來(lái)的 33848.33是開(kāi)票系統(tǒng)里導(dǎo)出的 1773.81這是數(shù)字賬戶(hù)里導(dǎo)出來(lái)的 不用在賬里看,您登陸一下驗(yàn)證下嘛
意思就是這些數(shù)據(jù)都是在 電子稅務(wù)局里導(dǎo)出來(lái)的 是嗎
對(duì)對(duì),不做賬都能取得這個(gè)金額
老師 中國(guó)所有的企業(yè)的賬 做法 都一樣嗎 還有就是 報(bào)稅的界面 都一樣嗎
對(duì)的,報(bào)稅都是一樣的表格,只是企業(yè)不一樣,報(bào)稅有點(diǎn)差異,比如建筑行業(yè)有預(yù)繳增值稅