下午好呀,增值稅主表的13和20行現(xiàn)在理解了么, 13行:指022402月未抵扣完的增值稅進項稅額(202502月公司有10萬元的進項稅額未抵扣完,這10萬元就是上期留抵稅額,可以在202503月抵扣)? 20行:202503月未抵扣完的增值稅進項稅額,可以留到202504繼續(xù)抵扣(202503銷項稅額是50萬元,進項稅額是60萬元,202502還有10萬留抵,那么多出的60%2B10-50=20萬元就是期末留抵稅額,可以留到202504月抵扣)(這個20就會像“接力棒”一樣在202504月申報表的13行) ?總結(jié)一下:第13行:上期未抵扣完的稅額,可以在本期抵扣。第20行:本期未抵扣完的稅額,可以留到下期抵扣。第13行和第20行是增值稅留抵稅額的“接力棒”,把上個月20行接到本月申報表的13行。
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時工整理水果,總共20個人,180一天,就整理了一天,當時現(xiàn)金就付了,還需要報個稅嗎?
老師,我們公司運輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個費用怎么做賬啊,沒看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點雜七雜八的活,每個月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
5月3號入職6月15號發(fā)工資,月薪3200元,應(yīng)該是多少錢?7月15號又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,比如說我這個月3月份申報二月的增值稅,這個主表上的第13行跟20行是啥意思?
好的,主表13行是1月末申報完增值稅后還有多余的A, 20行是2月開票的銷項B,2月勾選的進項C,計算得到A%2BC-B,這個結(jié)果就是20行 A和C都是可以抵扣的進項稅,B是銷售稅,A%2BC-B就是進項稅多出來,還可以4月申報3月時抵的
意思就是上期沒有抵扣完的就是13,本期沒有抵扣完的就是20,對嗎?20的減去13的,在減去銷項留底的,對嗎?
對不起,剛才老板找我走開了。 1.對的 2.對的,13%2B勾選進項-本月銷項=20,那?移項? ?30-13=本月進項-銷項
老師,我說的對了嗎?
姑娘您好,對的呀,您說這個,我用列式來驗證了哦
老師,主表增值稅都看不懂上面的欄次,咋辦呢
您好,我們只要看24次以上就可以了,24行是我們要交的增值稅,再往下咱不用看的,那是自動生成的。1-24哪一行數(shù)據(jù)不理解,我們一起分析下
月底前還需開進來尊敬的老板,您的企業(yè)「新疆有限公司」,截止2025-03-20 10:23:15 的發(fā)票情況如下: 2025年03月 銷項金額(含稅):294,220.00 銷項稅額:33,848.33 ———— 已勾選進項: 進項金額(含稅):0.00 進項稅額:0.00 上期留抵稅額:0.00 ———— 剩余未勾選進項: 金額(含稅):13085 稅額:1473.81 據(jù)目前銷項進項情況,3月預計增值稅:32374.52 元 溫馨提醒:該數(shù)據(jù)僅供參考,實際以您提供的發(fā)票為準。老師,這是外賬發(fā)給我們的,這個是她在哪里知道的呢?
您好,好的,稍等,我把文字寫好發(fā)上來,一條一條寫好
好的 老師 這個不是她在自己的賬套上 導出來的嗎
?您好,我去對照電子稅務(wù)局寫了,不用賬上導,電子稅務(wù)局導的 1.33848..33【我要辦稅】-【發(fā)票使用】-【發(fā)票使用】-【發(fā)票查詢統(tǒng)計】 ?查詢頁面,選擇“開具發(fā)票”作為查詢類型 2..1473.81這里導出未勾選的發(fā)票 【稅務(wù)數(shù)字賬戶】-【發(fā)票業(yè)務(wù)】-【用票業(yè)務(wù)辦理】-【發(fā)票勾選確認】這里勾選發(fā)票,查詢?nèi)掌谕埃槌鰜矶际俏垂催x 的發(fā)票 后面就是他的計算 33848.33-1473.81,這是要交的增值稅32374.52,我們?nèi)〉眠M項發(fā)票,勾多少就抵扣多少,要交的增值稅就減少多少
完全看不懂 老師
姑娘,我是去電子稅局,對照著寫的,上面寫的就是咱想知道這2個數(shù)是怎么來的 33848.33是開票系統(tǒng)里導出的 1773.81這是數(shù)字賬戶里導出來的 不用在賬里看,您登陸一下驗證下嘛
意思就是這些數(shù)據(jù)都是在 電子稅務(wù)局里導出來的 是嗎
對對,不做賬都能取得這個金額
老師 中國所有的企業(yè)的賬 做法 都一樣嗎 還有就是 報稅的界面 都一樣嗎
對的,報稅都是一樣的表格,只是企業(yè)不一樣,報稅有點差異,比如建筑行業(yè)有預繳增值稅