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@董孝彬老師,別的老師別回答?

2025-07-27 16:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-27 16:11

朋友您好,感謝 您的信任

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快賬用戶2987 追問 2025-07-27 16:14

老師,那像這種無票的收入和成本票,是不是在做賬的那個月的申報的報表上,自己要去手動填,系統(tǒng)不會自動有數(shù)據(jù)呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-27 16:15

您好,是的,未開票收入是自己填的,不管是正數(shù)還是負數(shù),開票的收入是系統(tǒng)讀入的,核對總的收入是不是跟賬上的一樣,就可 以申報了,我們是賬表一致嘛

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快賬用戶2987 追問 2025-07-27 16:17

那老師,你說的正數(shù)負數(shù)又是啥意思

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齊紅老師 解答 2025-07-27 16:19

您好,正是我們貨給客戶時沒有開票 負是下次客戶開票了, 有藍字發(fā)票在開票那一列,但這個我們是交過稅的,不重復(fù)交,就是5和6列填負數(shù)

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快賬用戶2987 追問 2025-07-27 16:21

沒有發(fā)票的時候填正數(shù)有發(fā)票的時候要手動去56填負數(shù),對了嗎?那進項呢

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齊紅老師 解答 2025-07-27 16:24

銷項,對的, 進項不涉及,我們暫估未稅的原材料等 ,不暫估進項稅,因為這個是不能抵的

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快賬用戶2987 追問 2025-07-27 16:27

那老師銷項的附表56是填兩次嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-27 16:30

您好,是的,先填正,再填負,如果以后不開票了,那填一次正就行了

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快賬用戶2987 追問 2025-07-27 16:34

那老師,開票的那個月,走填了負數(shù),開票的那個稅,沒有沖掉吧

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齊紅老師 解答 2025-07-27 16:39

沖掉了,藍字發(fā)票要交稅,我們未開票收入為負,抵掉了

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快賬用戶2987 追問 2025-07-27 16:41

也就是在開票的那個月份,一正一負就抵消掉了,對嗎?實際按照權(quán)責發(fā)生制,是在未開票的月份確認了銷項,對了嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-27 16:43

是的,實際發(fā)貨,但沒有開票那個月交的增值稅

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快賬用戶2987 追問 2025-07-27 16:43

好的,老師,好評,有問題,我再找你

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齊紅老師 解答 2025-07-27 16:45

感謝 朋友,祝您工作順利,生活喜樂!

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