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老師增值稅專用發(fā)票怎么分認證和沒認證?
請問客戶買了樣品,后期以返點的形式返還給他,會計分錄怎么做?
小規(guī)模納稅人,一個季度不超過30萬,是按1%交增值稅,因為是不開票的,這個做賬是怎么做?
老師,電商稅是什么稅?
在計算土地增值稅的時候,房地產(chǎn)企業(yè)可以扣除印花稅嗎?
內(nèi)賬怎么做?回單在哪里打
公司有一筆預(yù)收賬款,注銷公司,想把預(yù)收賬款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,公司本年度沒有業(yè)務(wù),前三年一直虧損,可以一次性彌補前三年的虧損嗎
你好老師 一般納稅人繳納企業(yè)所得是按照利潤的25%繳納嗎?
你好老師,我想問,老板的另一個公司賬戶有錢幾萬塊錢。是我們開票,另一個賬戶給錢合適?還是直接打過來,另一個賬戶以后注銷合適?另一個賬戶是老板的老廠不打算用了。
老師,你好,我公司是一般納稅人,我公司缺成本票,可以拿增值稅專用發(fā)票當做普票使用
老師,那像這種無票的收入和成本票,是不是在做賬的那個月的申報的報表上,自己要去手動填,系統(tǒng)不會自動有數(shù)據(jù)呢?
您好,是的,未開票收入是自己填的,不管是正數(shù)還是負數(shù),開票的收入是系統(tǒng)讀入的,核對總的收入是不是跟賬上的一樣,就可 以申報了,我們是賬表一致嘛
那老師,你說的正數(shù)負數(shù)又是啥意思
您好,正是我們貨給客戶時沒有開票 負是下次客戶開票了, 有藍字發(fā)票在開票那一列,但這個我們是交過稅的,不重復(fù)交,就是5和6列填負數(shù)
沒有發(fā)票的時候填正數(shù)有發(fā)票的時候要手動去56填負數(shù),對了嗎?那進項呢
銷項,對的, 進項不涉及,我們暫估未稅的原材料等 ,不暫估進項稅,因為這個是不能抵的
那老師銷項的附表56是填兩次嗎?
您好,是的,先填正,再填負,如果以后不開票了,那填一次正就行了
那老師,開票的那個月,走填了負數(shù),開票的那個稅,沒有沖掉吧
沖掉了,藍字發(fā)票要交稅,我們未開票收入為負,抵掉了
也就是在開票的那個月份,一正一負就抵消掉了,對嗎?實際按照權(quán)責發(fā)生制,是在未開票的月份確認了銷項,對了嗎?
是的,實際發(fā)貨,但沒有開票那個月交的增值稅
好的,老師,好評,有問題,我再找你
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