你好,你應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了。
一般納稅人,3月份的專票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要退回重新開。需要怎么操作呢?我們是收票方。之前抵扣的發(fā)票需要退回給開票方嗎?
老師,我八月份開了一張專票,我已經(jīng)做了帳,這個(gè)月對方發(fā)現(xiàn)單位有誤退了回來,他們沒有進(jìn)行抵扣勾選,現(xiàn)在發(fā)票我收到了,我應(yīng)該怎么操作
我們在十一月份收到供應(yīng)商開來的進(jìn)項(xiàng)票,但是在十一月份已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)抵扣,對方才說發(fā)票開錯(cuò)了,如果重新開具,我這邊需要怎么操作呢?
去年12月收到一張專票,開錯(cuò)金額了,我們已經(jīng)申報(bào)抵扣了,現(xiàn)在需要把這張發(fā)票作廢重新開給我們,我現(xiàn)在要怎么做
你好老師,我們10月份收到一張專票,已認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)票面內(nèi)容開錯(cuò)了,現(xiàn)在需要重新開票,要怎么操作啊
先進(jìn)制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣如何做
老師好,我單位銷售空調(diào),找人打孔,對方給我單位開發(fā)票30,我單位再給客戶開發(fā)票70,應(yīng)該怎么做賬
老師,我家作廢了一張1月份的普票,之后開的都是專票,就是報(bào)增值稅的時(shí)候附列資料1第三行是不是應(yīng)該是負(fù)數(shù)
請問企業(yè)研發(fā)部門人員,出差,每日有50員差旅補(bǔ)助,請問怎么做會計(jì)分錄
公司買手機(jī)記入的是管理費(fèi)用招待費(fèi)稅可以抵扣嗎
對方公司花錢請我們設(shè)計(jì)公司派人去現(xiàn)場指導(dǎo)對方施工,這種應(yīng)該開什么發(fā)票?
請問老師,這個(gè)是哪里來的數(shù)據(jù),我查回勾選的時(shí)候看不到這個(gè),抵扣也沒有
老師 我們業(yè)務(wù)出國 在國外定的酒店開的發(fā)票是國外給開具的發(fā)票 拿回國報(bào)銷 我們能用嗎發(fā)票。稅前能扣除嗎
法人,上保險(xiǎn),不報(bào)個(gè)稅,可以嗎?做賬怎么做
老師,員工出差住宿費(fèi)專票進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?得需要什么手續(xù)
具體的分錄是什么?重新開具再重新抵扣對吧
你好,這個(gè)要看你4月份是怎么做的憑證,才能知道現(xiàn)在的憑證怎么做。
4月份:借:主營業(yè)務(wù)成本10000,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額100,貸:銀行存款10100
你好,你現(xiàn)在應(yīng)該借其他應(yīng)收款貸,主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
不用去修改4月份的賬務(wù)處理對吧,假如說我在7月份收到重新開具的發(fā)票,做增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,再把新收到的發(fā)票重新入賬就可以對吧
你好,是的就是,就是你說的這樣子。