你好,你應(yīng)該做進項轉(zhuǎn)出了。
老師您好,收到一張酒水發(fā)票一萬多可以直接計入福利費里嗎我們員工很多作為日常聚餐消耗用的
我司一般納稅人,幾個月沒開發(fā)票,打稅收憑證能打嗎?
老師,公司開立保函,讓擔(dān)保公司開的擔(dān)保費能開專票抵扣進項嗎?
老師好:想咨詢下,****協(xié)會會員會費,這個一般入賬計入管理費-會議費,流程按照會議費處理嗎?另外,會計科目沒有會費,還能計入什么科目?
用友Nc結(jié)轉(zhuǎn)損益之前要不要先審核記賬
你好老師,小規(guī)模設(shè)備安裝公司,合同是租賃合同,內(nèi)容包括車位的租賃安裝拆除,是開租賃發(fā)票還是開安裝發(fā)票
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,籌備期,因為酒店的變壓器沒有弄好,電費是交給另一個單位,但是實際使用是酒店,這種情況怎么賬務(wù)處理才是合法合規(guī)的呢
老師您好請問,一般納稅人:本月增值稅3000但是留底稅額5000那么這個月做收入的分錄,還要做增值稅轉(zhuǎn)出的分錄嗎?
老師你好企業(yè)所得稅報送時有個上年在職職工工資總額我是填上年六月末的還是12月末的
老師公司這第三季度我計提企稅是3343.42,等我結(jié)賬報完財務(wù)報表后,企稅報表顯示彌補虧損了一部分,企稅最后要交2704.02,那我都計提了,下月做賬,交企稅2704.02跟我計提的3343.42中間差額咋做分錄呢
具體的分錄是什么?重新開具再重新抵扣對吧
你好,這個要看你4月份是怎么做的憑證,才能知道現(xiàn)在的憑證怎么做。
4月份:借:主營業(yè)務(wù)成本10000,應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額100,貸:銀行存款10100
你好,你現(xiàn)在應(yīng)該借其他應(yīng)收款貸,主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
不用去修改4月份的賬務(wù)處理對吧,假如說我在7月份收到重新開具的發(fā)票,做增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,再把新收到的發(fā)票重新入賬就可以對吧
你好,是的就是,就是你說的這樣子。