您好,是有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣銷項(xiàng)
差旅費(fèi)的專票報(bào)銷進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?是按專票上的進(jìn)項(xiàng)抵扣還是計(jì)算抵扣?如果是業(yè)務(wù)招待費(fèi)的專票進(jìn)項(xiàng)又能抵扣嗎?
老師,一般納稅人普票專票都需要交銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)的話只能是專票才能抵扣么
請(qǐng)問一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票想抵扣的話,是不是只能是專票?還是普票也能抵扣?
我們公司開出去的銷項(xiàng)專票跟普票能不能抵扣,收到的進(jìn)項(xiàng)專票跟普票能不能用于抵扣
今年我們開銷項(xiàng)專票,還能抵扣去年未抵扣的進(jìn)項(xiàng)專票嗎?
小規(guī)模納稅人季度開了專票,填寫利潤(rùn)表時(shí)主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加需要填嗎,該怎么填
我和對(duì)方簽了一份服務(wù)合同,合同里面約定對(duì)方采用以資產(chǎn)方式支付服務(wù)費(fèi)用。比如對(duì)方收到1000萬股A股上市公司股票,他將20%也就是200萬股股票過戶給我給,這種情況我發(fā)票該怎么開?開多少金額的?
老師,我是公司出納,老板想用我的信息注冊(cè)一個(gè)新公司,這樣可以嗎?對(duì)我有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,我司第二季度盈利30萬,但是23年匯算清繳虧損40多萬,請(qǐng)問我可以在第二季度彌補(bǔ)虧損,不交企稅可以嗎?
去年已經(jīng)認(rèn)證抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出來,分錄怎么填?只讓把增值稅稅款補(bǔ)了,所得稅沒讓補(bǔ)繳
老師您好,應(yīng)收賬款為負(fù)數(shù)(因?yàn)槲覜]用預(yù)收賬款科目),然后導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額顯示是負(fù)數(shù),我申報(bào)企業(yè)所得稅需要填資產(chǎn)總額,我應(yīng)該填哪個(gè)數(shù)據(jù)?
當(dāng)月開的專票且已經(jīng)收到錢了,現(xiàn)在要退錢,發(fā)票要怎么處理
小規(guī)模納稅人申報(bào)第二季度增值稅時(shí)當(dāng)季度未超過30萬,提交申報(bào)未出現(xiàn)比對(duì)不通過,申報(bào)完成后去開票提示增值稅比對(duì)不符合,不能開票,如何解決
老師,比如我做六月份的賬。進(jìn)項(xiàng)稅額-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是兩萬,加起來,那我是不是要去電子稅務(wù)局,把這個(gè)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都給勾選了,才對(duì)呢?
老師,我們是個(gè)體戶,我要入那個(gè)成本不含稅金額,但是別人打給我們的發(fā)票有一有六有13的,那我這個(gè)要怎么算成本呢?我們個(gè)體戶的征收率是1