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去年已經(jīng)認(rèn)證抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出來,分錄怎么填?只讓把增值稅稅款補(bǔ)了,所得稅沒讓補(bǔ)繳

2025-07-07 12:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-07 12:34

借:費用或成本
貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶4684 追問 2025-07-07 12:41

那成本不就大了嗎?

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快賬用戶4684 追問 2025-07-07 12:43

之前的分錄是,借庫存商品,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 ?貸應(yīng)付

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齊紅老師 解答 2025-07-07 12:43

你進(jìn)項轉(zhuǎn)出成本就是大了,會增加成本

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快賬用戶4684 追問 2025-07-07 13:18

那報表上怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-07-07 13:21

報表上面做進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以

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快賬用戶4684 追問 2025-07-07 13:29

財務(wù)報表,成本大了,不就是負(fù)利潤了嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-07 13:30

借:利潤分配-未分配
貸:應(yīng)交稅費
用這個大,如果金額大,這個影響的是去年利潤

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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