同學(xué)你好,具體問題是什么呢,
一、1.您單位未填報A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》,該表適用于發(fā)生資產(chǎn)折舊、攤銷的納稅人,無論是否納稅調(diào)整,均須填報,請核實。二、1.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“104從業(yè)人數(shù)”為:【5】人,季度預(yù)繳申報表中填報的從業(yè)人數(shù)的季度平均值為:【4】人,請核實。三、1.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“103資產(chǎn)總額”為:【33.2】萬元,季度預(yù)繳申報表中填報的資產(chǎn)總額的季度平均值為:【29】萬元,請核實。四、1.根據(jù)財稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定,自2018年1月1日起,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出,不超過工資薪金總額8%的部分,準予在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為:【0】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【79900】元,比例不足8%,請確認職工教育經(jīng)費支出是否完整填報。年報的時候提出這個是要怎么改這個要更改也改不了
@所有人?【風險提醒】 依據(jù)陜工發(fā)〔2022〕28號文件(該文件已于2022年12月28日通過本群向大家推送學(xué)習(xí))“第十條繳費標準未建立工會組織的單位,自上級工會批準籌建工會的次月起,按全部職工工資總額的2%向稅務(wù)部門申報繳納工會籌備金。”,該文件2023年1月1日起執(zhí)行,工會籌備金費種鑒定的起始時間已由“原登記之日起”改為“自上級工會批準籌建工會的次月起”,經(jīng)與區(qū)工會確認,高新區(qū)暫無需繳納工會籌備金的單位,故現(xiàn)有工會籌備金費種的單位2023年2月無需申報繳納工會籌備金并將費種有效期截止至2022年12月31日,但由于數(shù)據(jù)量較大,2月申報期前恐無法完成費種調(diào)整,請大家再次向納稅人宣傳相關(guān)政策,2月申報期暫不要申報工會籌備金。沒理解啥意思?
老師您好,原來個體戶是定額定期,提交每年核定,系統(tǒng)就發(fā):“您辦的期定額申請核定及調(diào)整定額業(yè)務(wù)。因即日起,個工商產(chǎn)消雙定管理,實行查賬征收或個人所得應(yīng)稅所得率校定方式,請報推實際經(jīng)營收入、成本支出情況進行納稅申報,該流程現(xiàn)予以作廢處。” 每次季度開票沒超過額定的9萬,怎么取消了呢?雙定管理以上我們要去開通其他核定方式才可以使用了?
【福建稅務(wù)】連江縣深情餐飲店(個體工商戶)您好,您于2025年01月16日發(fā)起的“定期定額戶申請核定及調(diào)整定額”已審核通過。經(jīng)審核你戶自2025-01-01起至2025-12-31止,執(zhí)行月應(yīng)納稅額為12092.5元。國家稅務(wù)總局連江縣稅務(wù)局,老師,你幫我看下最后一句話什么意思?
??“您于2025年03月10日發(fā)起的“定期定額戶申請核定及調(diào)整定額”已審核通過。 ??經(jīng)審核你戶自2025-03-01起至2025-12-31止,執(zhí)行月應(yīng)納稅額為0.0元?!闭埥汤蠋煟@是什么意思?是不是意味著截止年末個人經(jīng)驗所得報稅都按0申報嗎?謝謝
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個季度沒有業(yè)務(wù),那申報的資產(chǎn)負債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計準則,2024年收到個稅手續(xù)費返還1000元未申報增值稅,2025年6月更正申報了2024年增值稅56.60元。2024年收到個稅手續(xù)費1000元時全額計入了其他收益,2025年6月補交更正申報的增值稅56.60元后,實際計入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計提的附加稅費10%)也增加了。請問更正申報個稅手續(xù)費返還增值稅后,年報資產(chǎn)負債表和利潤表分別修改哪幾個科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務(wù)系統(tǒng)財務(wù)報表只需要3個月出一次嗎,做賬是每個月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負債表的未分配利潤等于利潤表的哪個數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設(shè)項目已經(jīng)出審計報告,這個記什么會計科目?借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評估報告?還是……
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個項目都是
快賬軟件只能網(wǎng)址登錄嗎?
請問有銷售收入,但是還沒有成本票回來,月末暫估成本的時候分錄是怎樣的
個體工商戶,定額9000.,在4—6月開具發(fā)票2273 76,現(xiàn)在申報增值稅是如圖所示嗎?
定期定額個體戶申報時,稅局自動申報的,? 因此,報表的列示不會錯
你是說定期定額納稅申報表里的個人所得稅數(shù)據(jù)是默認了的?我就是不明白我有開具發(fā)票,但是申報表全是0
對 的,上面的增值稅報表中 【90000? 】這個數(shù)據(jù)是稅局給你們核定的銷售額,你開的發(fā)票沒有超過這個數(shù),就 不用交稅, 你家個人所得稅與增值稅 都是核定征收,所以,你開具的發(fā)票金額如果沒有超過稅局核定的金額, 就不用交稅。
那我表上全0是正常?不需要把開票金額填報?
對的同學(xué),理解正確 如果沒有超過定額,稅局后臺自動申報了,你不用填寫了 如果超過定額了,你要手動填寫的,