已經(jīng)開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票就可以不管了
老師,稅控盤重新安裝了,但是發(fā)票修復(fù)也修復(fù)不了怎么回事
老師,對(duì)方重復(fù)開(kāi)來(lái)專票過(guò)來(lái),當(dāng)月寄重復(fù)發(fā)票回去她當(dāng)月沒(méi)有作廢,跨月紅沖。他是不是要把重復(fù)開(kāi)的抵扣聯(lián)和紅沖發(fā)票一起寄回來(lái)給我
老師,這個(gè)是不是重復(fù)了呢
老師,像外購(gòu)的白酒連續(xù)加工白酒,不能抵扣,是不是重復(fù)征稅了,消費(fèi)稅不是不能重復(fù)征稅嗎?這原理不懂老師
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下,重復(fù)開(kāi)了發(fā)票,跨月發(fā)票紅沖了,老師,要不要紅沖成本呀?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)新公司財(cái)務(wù)室里面什么都沒(méi)有,需要購(gòu)買哪些東西?。?/p>
有限公司如果自建不動(dòng)產(chǎn),在在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)后,可以調(diào)整未分配利潤(rùn)嗎?
出口退稅時(shí)單證備案對(duì)國(guó)內(nèi)運(yùn)輸發(fā)票有要求嗎,必須是運(yùn)輸服務(wù)嗎,物流輔助服務(wù) 收派服務(wù)費(fèi)可以嗎
老師-早上好,我們有兩公司,A公司是一般納稅人,B公司是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司。B公司代A代付工資,是選全額征稅比較好還是差額征稅。假如開(kāi)全額專票給A公司抵扣,B公司稅負(fù)是不是很高不劃算,都是一個(gè)老板。
在稅務(wù)會(huì)計(jì)實(shí)戰(zhàn)眾,業(yè)務(wù)量很大的企業(yè)怎么處理進(jìn)項(xiàng)發(fā)票匹配的問(wèn)題呢?比如,5月賬上的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有3000張,也就是這3000張發(fā)票是需要勾選的。然后在電子稅務(wù)局導(dǎo)出來(lái)的未勾選明細(xì)有10000張發(fā)票。怎么把需要勾選的3000張發(fā)票匹配到10000張里面呢?
#提問(wèn):老師:現(xiàn)在注冊(cè)個(gè)體戶小規(guī)模納稅人,要實(shí)繳制嗎?
快中級(jí)考試了心慌慌的呢?感覺(jué)什么都不會(huì)一樣
老師,我想咨詢一下,小規(guī)模酒店的固定資產(chǎn)之前的會(huì)計(jì)折舊沒(méi)有明細(xì),而且是折了3個(gè)月中間隔了一年后又開(kāi)始折的,有固定資產(chǎn)明細(xì)但是沒(méi)有折舊明細(xì),也不知道那些折舊的數(shù)字怎么來(lái)的,現(xiàn)在想整理的話該如何整理才能更好
老師,請(qǐng)教一下,個(gè)體戶和公司簽的合同,需要交印花稅嗎?
老師,如果一個(gè)臨時(shí)工開(kāi)出的發(fā)票是5000,填的付款申請(qǐng)是2000,還有3000是經(jīng)理私付的。怎么做一張私付的原始憑證
那進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就這筆對(duì)不上,點(diǎn)撤銷確認(rèn)嗎
是的,直接撤銷就行了哈
那本月撤銷的話,六月申報(bào)表是不是還要轉(zhuǎn)出這筆,七月申報(bào)表又轉(zhuǎn)回
你那個(gè)上邊不是已經(jīng)開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票?正常進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行。
我意思是正常紅字發(fā)票是400,系統(tǒng)帶出的是600,就多了這個(gè)稅,實(shí)際是重復(fù)的,我這邊撤銷還是不行,還要轉(zhuǎn)出這么多稅額
你撤銷了那個(gè)紅字確認(rèn)就不會(huì)了,直接按收到的紅字發(fā)票填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,
還是有呢,老師,對(duì)方也需要撤銷不
是的,需要對(duì)方撤銷的
對(duì)方?jīng)]法撤銷
那么就只有先開(kāi)了,再重新開(kāi)藍(lán)字發(fā)票