你好,如果無(wú)法代出的話(huà)就可以手動(dòng)填寫(xiě)的
勾選認(rèn)證之后,增值稅申報(bào)表附列資料二沒(méi)有自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)是怎么回事?
老師,申報(bào)增值稅 附表二 進(jìn)項(xiàng)稅額已勾選 為什么沒(méi)有自動(dòng)帶出?手動(dòng)也操作不了?
請(qǐng)問(wèn)增值稅抵扣勾選發(fā)票后統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了為什么增值稅申報(bào)表里面的進(jìn) 項(xiàng)稅額還是沒(méi)有數(shù)據(jù) 不是自動(dòng)帶出來(lái)的嗎
老師,申報(bào)增值稅的時(shí)候, 銷(xiāo)項(xiàng)稅額自動(dòng)帶出了,但是進(jìn)項(xiàng)稅額帶不出,怎么辦呢?我進(jìn)申報(bào)表前做了勾選確認(rèn)的
第一次填寫(xiě)增值稅申報(bào)表,附表二這樣是什么情況,沒(méi)有自動(dòng)帶出數(shù)字,也不能手動(dòng)填寫(xiě),麻煩老師說(shuō)一下解決方法
董孝彬老師,有件事很急,請(qǐng)問(wèn)如果是酒店,目前都是私卡收錢(qián)并開(kāi)具發(fā)票,截止到9月,開(kāi)票收入是30萬(wàn)+,可給第三方攜程手續(xù)費(fèi)開(kāi)票金額也差不多30萬(wàn)+了,攜程手續(xù)費(fèi)差不多15%,而且企業(yè)基本無(wú)成本票,請(qǐng)問(wèn)如何處理比較合適?
老師像稅率申報(bào)的印花稅申報(bào)重復(fù)了。我應(yīng)該怎么刪除他?這是以前年度的,稅局讓補(bǔ)的。22年發(fā)生的事情,補(bǔ)22.23.24年印花稅。發(fā)現(xiàn)只能一年一年報(bào),我22年申報(bào)重復(fù)了。想刪除他
一個(gè)企業(yè),只有一個(gè)自然人股東,注冊(cè)資本1000萬(wàn),現(xiàn)實(shí)際投資100萬(wàn)。 現(xiàn)在該企業(yè)對(duì)外欠繳大額稅款,稅局可以要求股東補(bǔ)足注冊(cè)資本嗎? 如果股東不去補(bǔ)足注冊(cè)資本,而是通過(guò)減資到100萬(wàn)的方式,稅局有法律依據(jù)對(duì)股東個(gè)人財(cái)產(chǎn)實(shí)施強(qiáng)制措施嗎?
老師,我當(dāng)期預(yù)交增值稅2萬(wàn),,進(jìn)項(xiàng)稅3萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)稅8萬(wàn),這些稅怎么做結(jié)轉(zhuǎn)
老師,我們是一家物流公司,就是拼多多送貨,都是承包給個(gè)人配送,這樣社保怎么處理,好一點(diǎn)?
老師好,A公司和B公司合伙成立了C公司,C公司員工是由A,B兩家公司派去的員工工資也在原公司發(fā)放,C公司可以把A,B公司發(fā)放了的工資直接轉(zhuǎn)給各自的公司嗎?個(gè)稅在哪個(gè)公司申報(bào)?
老師,您好,請(qǐng)教您兩個(gè)問(wèn)題哈,第一,比如說(shuō),我們采購(gòu)的試劑盒一百萬(wàn),廠(chǎng)家額外贈(zèng)送我們二十萬(wàn)的試劑盒,贈(zèng)送這二十萬(wàn)沒(méi)有給我們開(kāi)發(fā)票,只給了我們出庫(kù)單,我們根據(jù)他的出庫(kù)單入庫(kù),然后后期按正價(jià)給它賣(mài)掉,正常開(kāi)給下游發(fā)票,這樣合理嗎?第二個(gè)問(wèn)題就是,我們采購(gòu)的試劑盒發(fā)票規(guī)格型號(hào)寫(xiě)的很清楚,我們賣(mài)出去的時(shí)候規(guī)格型號(hào)可不可以寫(xiě)的模糊一些,比如說(shuō),開(kāi)進(jìn)來(lái)是(血?dú)夥治鰴z測(cè)卡 50人份/盒),我們開(kāi)出去是 ( 血?dú)夥治鰴z測(cè)卡 10盒),這樣行嗎?
做石材的雙定額個(gè)體戶(hù)收客戶(hù)幾個(gè)稅點(diǎn)好呢
公章丟了,該怎么辦,去哪補(bǔ)
出口退稅申報(bào)時(shí)出口發(fā)票號(hào)碼填寫(xiě)錯(cuò)誤,已經(jīng)退稅成功,后面自己發(fā)現(xiàn)填錯(cuò)了怎么修改,只有把退稅款退回稅務(wù)局重新退稅一種辦法嗎