中午好,感謝您的信任!
黎老師,昨天的問題想咨詢這邊還沒有得到你的解答在嗎?咨詢一下,昨天問題沒有得到解答還有幾個(gè)想咨詢一下。。
郭老師在嗎?想咨詢個(gè)問題
郭老師在嗎 想咨詢下問題
郭老師好!在嗎?有個(gè)緊急問題想咨詢
@董孝彬 老師,請問在線嗎?有問題咨詢
老師您好,請問新公司財(cái)務(wù)室里面什么都沒有,需要購買哪些東西?。?/p>
有限公司如果自建不動(dòng)產(chǎn),在在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)后,可以調(diào)整未分配利潤嗎?
出口退稅時(shí)單證備案對(duì)國內(nèi)運(yùn)輸發(fā)票有要求嗎,必須是運(yùn)輸服務(wù)嗎,物流輔助服務(wù) 收派服務(wù)費(fèi)可以嗎
老師-早上好,我們有兩公司,A公司是一般納稅人,B公司是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司。B公司代A代付工資,是選全額征稅比較好還是差額征稅。假如開全額專票給A公司抵扣,B公司稅負(fù)是不是很高不劃算,都是一個(gè)老板。
在稅務(wù)會(huì)計(jì)實(shí)戰(zhàn)眾,業(yè)務(wù)量很大的企業(yè)怎么處理進(jìn)項(xiàng)發(fā)票匹配的問題呢?比如,5月賬上的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有3000張,也就是這3000張發(fā)票是需要勾選的。然后在電子稅務(wù)局導(dǎo)出來的未勾選明細(xì)有10000張發(fā)票。怎么把需要勾選的3000張發(fā)票匹配到10000張里面呢?
#提問:老師:現(xiàn)在注冊個(gè)體戶小規(guī)模納稅人,要實(shí)繳制嗎?
快中級(jí)考試了心慌慌的呢?感覺什么都不會(huì)一樣
老師,我想咨詢一下,小規(guī)模酒店的固定資產(chǎn)之前的會(huì)計(jì)折舊沒有明細(xì),而且是折了3個(gè)月中間隔了一年后又開始折的,有固定資產(chǎn)明細(xì)但是沒有折舊明細(xì),也不知道那些折舊的數(shù)字怎么來的,現(xiàn)在想整理的話該如何整理才能更好
老師,請教一下,個(gè)體戶和公司簽的合同,需要交印花稅嗎?
老師,如果一個(gè)臨時(shí)工開出的發(fā)票是5000,填的付款申請是2000,還有3000是經(jīng)理私付的。怎么做一張私付的原始憑證
老師,您好~可以咨詢您下嗎?如果公司經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息技術(shù)咨詢服務(wù)。? 以上這些方向,都可以歸類為研發(fā)費(fèi)用方向嗎?沒有接觸過這個(gè)方向~
?您好,公司經(jīng)營范圍中僅自主技術(shù)開發(fā)及自主研發(fā)技術(shù)的前期投入可歸為研發(fā)費(fèi)用,其余如知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)、技術(shù)咨詢推廣、信息技術(shù)咨詢等屬于服務(wù)成本,不計(jì)入研發(fā)費(fèi)用。判斷關(guān)鍵在于是否為自主創(chuàng)新性研發(fā)活動(dòng)的直接支出。
老師,如果對(duì)方公司要計(jì)入研發(fā)費(fèi)用,享受相關(guān)稅收優(yōu)惠政策:加計(jì)遞減,這個(gè)只能選【技術(shù)開發(fā)】?還是【技術(shù)服務(wù)】也可以?我們作為銷售方,在開具增值稅專用發(fā)票,這兩類發(fā)票項(xiàng)目名稱分別是什么?
?您好,可享受加計(jì)扣除的業(yè)務(wù): 僅自主技術(shù)開發(fā)(自研新技術(shù) / 產(chǎn)品)可直接計(jì)入研發(fā)費(fèi)用并享受加計(jì)扣除; 如果技術(shù)服務(wù)與技術(shù)開發(fā)相關(guān)(如開發(fā)合同內(nèi)的配套咨詢服務(wù)),且價(jià)款與開發(fā)費(fèi)用同票開具,可隨開發(fā)業(yè)務(wù)一并享受優(yōu)惠,如果不是這樣單純技術(shù)服務(wù)不可享受。 2.發(fā)票項(xiàng)目名稱: 技術(shù)開發(fā):研發(fā)和技術(shù)服務(wù)技術(shù)開發(fā)(稅收編碼 3040101); 符合條件的技術(shù)服務(wù):研發(fā)和技術(shù)服務(wù)技術(shù)咨詢服務(wù) / 技術(shù)服務(wù)(稅收編碼 3040102)。
如果我們開票 是對(duì)方公司想要計(jì)入研發(fā)費(fèi)用 第二種可以嗎?
?您好,要滿足這些,技術(shù)服務(wù)直接關(guān)聯(lián)其研發(fā)活動(dòng)(如研發(fā)配套的咨詢、測試); 服務(wù)價(jià)款與技術(shù)開發(fā)費(fèi)用同票開具,且合同經(jīng)科技部門登記; 如果為常規(guī)維護(hù)、培訓(xùn)等非研發(fā)相關(guān)服務(wù),不可計(jì)入
您好,不是很理解:服務(wù)價(jià)款與技術(shù)開發(fā)費(fèi)用同票開具,且合同經(jīng)科技部門登記。同票開具?我們公司是乙方,提供技術(shù)服務(wù),這與對(duì)方公司的開發(fā)費(fèi)用發(fā)票,怎么安排"同票"?合同經(jīng)科技部門登記,這個(gè)是指對(duì)方公司的科技部門
?您好,1.同票開具安排,作為乙方,如果技術(shù)服務(wù)是技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目一部分: 如果服務(wù)和開發(fā)是整體項(xiàng)目不同部分,一張發(fā)票分項(xiàng)目明細(xì)開,如一行填技術(shù)開發(fā)服務(wù),一行填技術(shù)服務(wù)。 如果服務(wù)在開發(fā)特定階段提供,可服務(wù)后與開發(fā)費(fèi)用匯總開票,分別列示金額。 2.合同經(jīng)科技部門登記 指到政府科技行政管理部門(如科技局)指定登記機(jī)構(gòu)登記,雙方共同辦理,提交合同等材料,獲登記證明才能享受稅收優(yōu)惠。
老師,您好~根據(jù)上面的意思,第一:技術(shù)開發(fā)和技術(shù)服務(wù)兩部分,必須同時(shí)在一張發(fā)票上體現(xiàn),對(duì)方公司才能計(jì)入研發(fā)費(fèi)用,加計(jì)遞減?如果是分開的,可以計(jì)入研發(fā)費(fèi)用科目,但是不能享受加計(jì)遞減?第二: 這部分您有推薦的課程或資料嗎?想快速了解一下。
?您好,1.技術(shù)開發(fā)和技術(shù)服務(wù)不必須開在同一張發(fā)票才能享受加計(jì)扣除,只要業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)屬研發(fā)活動(dòng),有證據(jù)證明服務(wù)與研發(fā)相關(guān),分開開票也可享受。 2.我一般是看國家稅務(wù)總局官網(wǎng)(政策庫)