1建設(shè)合同 2,維護(hù)本身不需要交,如果是維修就需要 3不需要 4買賣合同。
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”……現(xiàn)在,經(jīng)營(yíng)范圍增加了“造價(jià)咨詢”,為了提高公司的造價(jià)咨詢的資質(zhì),簽訂合同內(nèi)容沒(méi)變,發(fā)票開了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”……印花稅核定計(jì)稅依據(jù)是“技術(shù)合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開票“咨詢費(fèi)”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術(shù)合同,應(yīng)不應(yīng)該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……變更之前,銷項(xiàng)發(fā)票都是開的“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”日,就不應(yīng)該交印花稅……老會(huì)計(jì)每月填報(bào)的印花稅申報(bào)表,計(jì)稅基數(shù)填寫的數(shù)據(jù)都是“當(dāng)月認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……現(xiàn)在,開票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,印花稅的計(jì)稅基數(shù)應(yīng)該是什么?(老會(huì)計(jì)說(shuō),監(jiān)理合同,開“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報(bào)表都按“進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票金額”計(jì)算印花稅。開“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,必須交印花稅,沒(méi)有合同,還是按發(fā)票金額計(jì)算)
老師好,請(qǐng)問(wèn),我們與物流公司都沒(méi)有簽訂運(yùn)輸合同,還用交印花稅嗎?物流公司給我開運(yùn)費(fèi)的發(fā)票。 1.如果用,按什么稅目,稅率是多少?按照什么金額交? 2.我們3年了都沒(méi)交過(guò)運(yùn)輸合同的印花稅,因?yàn)闆](méi)有合同。這樣有問(wèn)題嗎?
我公司與房東簽訂房屋租賃合同,合同約定每月房租金額,并且按月繳納租賃,請(qǐng)問(wèn)我們需要每個(gè)月都申報(bào)交印花稅嗎,另外我們購(gòu)買了其他公司的軟件著作權(quán),請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買軟件著作權(quán)的協(xié)議屬于購(gòu)銷合同還是技術(shù)合同,應(yīng)按照哪個(gè)稅目計(jì)印花稅
老師我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們自己修的廠房,出租給別人,我們交的印花稅應(yīng)該是按照什么稅目交呢?是財(cái)產(chǎn)租賃還是購(gòu)銷合同還是其他的呢
印花稅 請(qǐng)問(wèn)老師:影視公司在拍攝過(guò)程中會(huì)跟服化道等簽訂合同,公對(duì)公打款,名目可能是【設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)】【道具租賃費(fèi)】等,這種算不算印花稅的范疇? 不太理解印花稅的經(jīng)濟(jì)合同是什么意思,煩請(qǐng)老師解答 另外,印花稅收取按照不含稅簽訂合同,就可以按照不含稅的金額繳納請(qǐng)老師看看我理解的對(duì)不對(duì): - 比方簽訂的時(shí)候?qū)懀航痤~1萬(wàn)元(不含稅),和金額10600(含稅),前者是按照1萬(wàn)交稅,后者是按照10600交稅?是這個(gè)意思嗎? 辛苦老師,謝謝
第9題,每股即將發(fā)放的股利應(yīng)該是D1啊,為什么答案是D0
公司收到高新企業(yè)補(bǔ)貼,做營(yíng)業(yè)外收入嗎?
對(duì)方給我公司開了100萬(wàn)工程9%發(fā)票,稅額82568元,我公司開具了材料發(fā)票給對(duì)方公司,稅額56600元。對(duì)方公司說(shuō),開具的材料發(fā)票稅額不能超過(guò)82568元的65%,超出部分不能抵也不能退,是有這規(guī)定嗎
老師,我們公司2025.4月出售了公司的車輛16萬(wàn)但是沒(méi)有開具發(fā)票,2025年6月更正了2024.4月的增值稅申報(bào)表,并補(bǔ)繳了16萬(wàn)的增值稅,7月才開具了16萬(wàn)的發(fā)票,8月申報(bào)的時(shí)候會(huì)在未開票收入沖紅這16萬(wàn)的發(fā)票,那這次賬務(wù)處理怎么做
老師,我上個(gè)月計(jì)提的稅金及附加多了,錢也交了,這個(gè)月我收到多交的附加稅的退稅款了,分錄怎么做呢
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我公司找了個(gè)人A弄畫框,總計(jì)1130元,這個(gè)A不是做畫框的,只是他有認(rèn)識(shí)的人B做畫框,現(xiàn)在問(wèn)題這個(gè),A已經(jīng)付款給給B了(沒(méi)有發(fā)票的),現(xiàn)在我們要給A付款,沒(méi)有發(fā)票,我可以讓A給我開收據(jù)做附件付款入賬嗎,之后我做納稅調(diào)增,我不管A跟B之間的賬務(wù),我只認(rèn)準(zhǔn)個(gè)人A可以嗎 ,
公司清算問(wèn)題:a公司打算清算注銷掉,但是現(xiàn)在還用應(yīng)付b的500萬(wàn),現(xiàn)在還不起了,b是a股東,占比60%。這筆往來(lái)怎么消掉,才能不繳納稅款
老師、我們今天工廠有個(gè)咨詢老師來(lái)我們廠里檢查有高鐵票住宿費(fèi)發(fā)票來(lái)報(bào)銷,也不是我們的員工這個(gè)做什么費(fèi)用報(bào)銷呢?
老師,您好。我是一家餐飲公司,我們大部分是無(wú)票收入,由平臺(tái)掃碼收款的,所以回單很多。這些回單如果一張一張地做憑證,那要做好多記賬憑證,我能否一個(gè)月的回單訂在一起,做記賬憑證。
老師,我們是建筑公司,每個(gè)月稅務(wù)后臺(tái)所有的發(fā)票我都入賬,沒(méi)有付款的我就掛賬,如果業(yè)務(wù)取消,我就沖賬,如果發(fā)票被沖紅我也沖賬,這樣做有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師2如果維修按什么稅目交,還有像購(gòu)買服務(wù)一類的合同,除了施工按建設(shè),廣告按承攬,其他服務(wù),比如培訓(xùn)或者安全,財(cái)稅類的咨詢按什么稅目交,能不能幫忙總結(jié)一下
你好,維修的話按照加工承攬合同 你可以直接參考這里。它下面有個(gè)表格,你可以看一下。 https://www.sc.gov.cn/10462/10778/10876/2022/7/25/a7f3422a11fa460daa1f38c6f8e6d314.shtml
老師按這個(gè)表培訓(xùn)或者安全,財(cái)稅咨詢是不是不交印花稅
你好,是的,這種不需要交。
按這個(gè)表什么樣的合同才能歸到技術(shù)合同,一般的咨詢?nèi)绻疾凰?,是不是要科研咨詢才算技術(shù)合同
你好,技術(shù)開發(fā),技術(shù)服務(wù)
老師 這個(gè)技術(shù)服務(wù)我應(yīng)該怎么理解,比如別人給我們提供安全類或者法律財(cái)稅的不算技術(shù)服務(wù),那什么樣的才是技術(shù)服務(wù)呢,能不能幫忙舉例
你好,比如給人開發(fā)軟件
老師能不能這么理解,技術(shù)合同是要有實(shí)質(zhì)性的創(chuàng)造,只有咨詢不能算技術(shù)合同
你好,是的。大體上可以這樣理解。