那你得看下你業(yè)務(wù)發(fā)生了沒有,業(yè)務(wù)發(fā)生了多少成本費用沒有問題,可以,但是注意一下,不能收入小于成本。
老師我們公司從7月份開始業(yè)務(wù)往來的,我們給銷售方支付了700多萬我都掛的預(yù)付賬款,她們給我們開了500多萬的進項票,然后我再根據(jù)開票金額來沖預(yù)付賬款,然后購買方給我們付了1000多萬,我掛的都是預(yù)收賬款,我們給他們也就是只開了500多萬的銷項發(fā)票出去,也就是每月都用銷售方給我們的進項開相對應(yīng)的銷項出去,然后走再根據(jù)我們開出去的票來沖預(yù)收賬款,我們都沒有上過增值稅,然后這兩個月都是這兩個月就都是虧損,我這樣做稅務(wù)會有風險嗎?我現(xiàn)在應(yīng)該要怎么做才能避免稅務(wù)風險
我們公司是做印刷的,收到貨款,等貨物發(fā)出后就是開發(fā)票,但是客戶收到后總會有各種理由要求優(yōu)惠,比如貨物有瑕疵,偏色等等,那么退款了的錢沒有做紅沖,但我們自己賬上沖減了收入,也把銷項稅沖減了,這對我們公司有什么風險嗎?
就是我們上個季度,開了100多萬的發(fā)票,有900多的稅款,然后沒有達到起征點,就沒有交稅,我做賬就做的營業(yè)外收入。結(jié)果后來發(fā)現(xiàn)開錯了,然后這個季度就開了負數(shù)發(fā)票,我就做的紅字的憑證來沖,然后營業(yè)外收入那張憑證,我也做了紅字,來沖,相當于就沒有這900多的營業(yè)外收入了哈?對不
老師您好,我們公司2月份開了農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,其中給一個人開了1000萬,現(xiàn)在被稅務(wù)局監(jiān)控到,要求我們紅沖這個人的一千萬發(fā)票,我當時做了進項稅,后來糧食賣出去又給對方公司開了銷售專票。我現(xiàn)在不知道該怎么操作,如果紅沖我的進項稅就沒有了,那我要交很多的稅,如果不紅沖,稅務(wù)局罰款,最后還是要整改。老師,你看有沒有其他方法
老師,我想問一下,就比如我們公司跟個個有業(yè)務(wù)23年開了發(fā)票20萬,現(xiàn)在業(yè)務(wù)取消了,又紅沖發(fā)票,現(xiàn)在23年的賬跟24年的賬怎么處理呢 23年的賬還有匯算要怎么辦(找郭老師)
個人代開勞務(wù)發(fā)票500以下不用繳納增值稅和附加稅,那選擇稅率那欄是選擇免稅還是1%
老師您好,我們公司把設(shè)備收益權(quán)轉(zhuǎn)讓給個人,個人給我們公戶轉(zhuǎn)款,然后設(shè)備產(chǎn)生收益由我們公司固定按月給返回客戶,收益虧損盈利都公司承擔,賬務(wù)處理怎么做呢?
問一下老師們, 其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款兩者有什么不同? 我理解能力差,請老師舉例講明白一點!先謝謝了
主播給我們代開發(fā)票,在我們公司做直播,可以開現(xiàn)代服務(wù)直播服務(wù)費或者文化服務(wù)直播服務(wù)費嗎
自己賬號之間轉(zhuǎn)款,一個轉(zhuǎn)出了,但另外一個下月才到賬,分錄是?
有要加工和可以直銷的商品,那發(fā)生的廠房水電、租金、工資等,要怎樣處理
老師你好,請問這個月的材料利用率,出現(xiàn)上月的清批,領(lǐng)用數(shù)是打的超定額,成品入庫是上月的沒請批的,這樣怎么處理
物業(yè)公司5月份成立的,前會計說按季度繳稅,是不是7月15號要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費.電費,租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對外開過過票。 按照什么征收稅阿,是繳納企業(yè)所得稅嗎?如何計算稅額阿。
三科精講課都聽完了 記不住不會做題怎么辦 有沒有什么方法……
有沒有財管所有的公式ppt呢 可以發(fā)一份嗎?
沒懂,老師
就是你正常有業(yè)務(wù)可以做,沒有問題也不會有風險
我的意思是,開進來的發(fā)票,我不能確定每一張對應(yīng)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)都能正常發(fā)生,比如對方開錯公司了,一下開到我們公司了,比如開完發(fā)票后和項目上的業(yè)務(wù)又取消了等等,我全部入賬后,后期發(fā)現(xiàn)問題再一一解決,這樣會有哪些風險?
要不然每個月對進項稅額實在是太麻煩了
那不行 提前開票有虛開發(fā)票的發(fā)票 你要是做了成本費用就有虛增的風險